EDI

 

RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
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A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

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ÍNDICE

EDI
Objetivo
Conceito
Descrição do processo
Executando o Módulo de EDI
Parametrização
Parâmetros
Cadastros
TABELA CONTÁBIL
CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS
CADASTRO DE CÓDIGO DE CLIENTE PARA FORNECEOR EDI DROGARIA (VGEEDICC)
ASSOCIAR TIPOS DE DOCUMENTOS PARA O FORNECEDOR
Desvinculação de tipos de documentos
Controle de EDI
Pedido de Compras (Envio e Geração)
Recebimento de Notas Fiscais
Geração do Aviso de Recebimento
Layouts
Layout_VGEXENF2
Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5
Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7
Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6
Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6
Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6
CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP
Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS)
Layout EDI Tabela de Fornecedores

















EDI


Objetivo

O EDI consiste na transmissão de documentos de formatos diferentes, traduzidos num padrão único (EDIFACT) e disponibilizados em Caixas Postais. A mensagem fica à disposição do parceiro, para retirada no momento que for mais conveniente.
Os horários de corte para envio e retirada das mensagens devem ser negociados entre os parceiros, de acordo com suas necessidades internas de processamento das informações.
O acesso às caixas postais é realizado através de redes de telecomunicação. Qualquer computador pode transmitir os dados, devendo estar, para isso, conectado a uma linha telefônica através de uma placa de comunicação (ou um MODEM).
A Operação
O Pedido de Compra do Varejista será gerado a partir do Sistema RMS.
Com esse recurso, o pedido pode ser emitido automaticamente quando surge a necessidade de reposição de mercadoria, sem a necessidade de intervenção manual do comprador ou manualmente, quando da necessidade de um suprimento extra (no caso de uma promoção).
É preciso fixar horários de corte para envio e recepção das mensagens eletrônicas e definir os procedimentos quando ocorrer saldo de pedido. Nos horários preestabelecidos entre os parceiros, serão realizadas as comunicações com a VAN para disponibilizar os arquivos na Caixa Postal Eletrônica. Para facilitar a comunicação, o Varejista vai efetuar as conexões com as VAN' s de hora em hora.
Os fornecedores poderão retirar e processar os Pedidos no horário mais conveniente, enviando a Nota Fiscal Eletrônica no horário de corte negociado com o Varejista e entregando a mercadoria no prazo combinado.
O envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo EDI, visa agilizar os processos previstos para recepção da mercadoria:


Com a chegada das mercadorias no local de entrega, será gerado um Aviso de Recebimento Eletrônico da nota fiscal, informando ao fornecedor a situação: se a nota fiscal foi recebida (mercadorias aceitas) ou se a nota fiscal foi devolvida (mercadoria rejeitada). Dessa forma, o fornecedor poderá dar a baixa das mercadorias em trânsito e tomar as ações devidas para tratar a situação indicada.






VAREJISTA

INTERCHANGE

FORNECEDOR Pedido Pedido
Nota Fiscal Nota Fiscal
Aviso de Recebimento Aviso de Recebimento





Benefícios do EDI.
Através do EDI, o sistema RMS em conjunto com os varejistas espera estreitar a parceria com seus fornecedores e, desta forma, alcançar os benefícios que a troca eletrônica de documentos propicia, tais como:







Conceito

O EDI (Eletronic Data Interchange ou Troca Eletrônica de Informações) é um termo estabelecido internacionalmente para o processo de troca de documentos (ou "mensagens") entre empresas distintas através de redes de telecomunicação, tendo como característica a integração automática entre os diferentes sistemas.
Apesar de ser conceitualmente um processo simples, o EDI provoca grandes impactos nos negócios, pois elimina as intervenções manuais, evitando os erros de digitação e reduzindo os custos de retrabalho.
A grande vantagem da utilização do EDI é que, por utilizar uma padronização de linguagem (o EDIFACT), não é necessário o desenvolvimento de sistemas de interface com cada parceiro. Dessa forma, não importa se o ambiente tecnológico (banco de dados, linguagem de programação, plataforma) entre as empresas são diferentes, pois é possível formatar o arquivo de maneira que o sistema do parceiro possa compreender.
O documento eletrônico, ou mensagem, é gerada no layout convencional da empresa emissora do documento, é traduzido em EDIFACT e na sua recepção pela empresa, a mensagem é traduzida novamente no layout próprio para ser compreendido pelo sistema do receptor.
Para auxiliar o processo de tráfego de mensagens, existem empresas de Administração de Caixas Postais (as VAN s) que prestam diversos serviços, inclusive de tradução de formatos EDIFACT.

Descrição do processo


Executando o Módulo de EDI

Parametrização


PRODUTO.
Informar se o produto é EAN 13 ou Dum 14

FORNECEDOR (VAN).
Cadastrar na Natureza como VN e Tipo F
Informar o Location Code - EAN fornecido pela GSI Mundial





É obrigatório assinalar o formato do documento.Informe os diretórios onde serão armazenados os arquivos para envio ao provedorCadastrar os documentos conforme figura


Vincular o fornecedor com estes documentos, sendo que se utilizar a importação de Notas deve colocar tb 04 – Notas Fiscais

Como segue:















VGEXPED2, responsável pela formação do arquivo a ser enviado ao ProvedorMarcar os pedidos em que deseja enviar ao provedor








Parâmetros


Acesso: CAMINHOEDI - INDICAR QUAL O CAMINHO ONDE SERÁ GERADO O
ARQUIVO COM O PEDIDO.


Acesso: AGENDAEDI
Conteúdo: NNN (três posições) para o código da agenda para geração de Notas Fiscais, vindas do Fornecedor.


*ATENÇÃO!!!*


Rural.

Cadastros

LOCATION CODE (Código EAN).




DUN-14.
Devem ser cadastrados para os itens que terão pedidos de compra efetuados pelo processo EDI para o fornecedor. A inclusão e alteração do código DUN-14 deverá ser feita pelo programa VABUAITE, através da transação 03.
O DUN-14 é fornecido pelo Fornecedor do produto.
PARÂMETROS: 050 - SQL.

Acesso

Conteúdo

CAMINHOEDI

Diretório onde serão gravados os arquivos dos pedidos de compras (Doc. Tipo 3)



PARÂMETROS: 002 - Controle de digitação de vencimento.

Acesso

Conteúdo

AGENDAEDI

NNN (Código da agenda para geração de notas fiscais vindas do fornecedor via EDI)


TABELA CONTÁBIL

Deverá ser cadastrada na tabela contábil a agenda informada no acesso AGENDAEDI do parâmetro 002, para geração das notas fiscais vindas do fornecedor.
Exemplo:



 OBSERVAÇÃO
Maiores informações quanto a Tabela Contábil, favor consultar o manual de Cadastro RMS.

CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS

Cadastrar os tipos de documentos através do programa VGEMDCED, por exemplo:
01-Parâmetros de Estoque.
02-Posição de Estoques.
03-Pedidos de Compra.
04-Notas Fiscais.
05-Aviso de Recebimento.
06-Pedido de Compra Drogaria.

Campos de tela:


CADASTRO DE CÓDIGO DE CLIENTE PARA FORNECEOR EDI DROGARIA (VGEEDICC)


O fornecedor EDI de Drogaria possuiu um código diferente do RMS para cada filial, por isso, o mesmo espera receber este código para identificar o cliente (do fornecedor) que está fazendo EDI, com isso é necessário cadastrar este código.
Campos de tela






ASSOCIAR TIPOS DE DOCUMENTOS PARA O FORNECEDOR

Fazer associação dos tipos de documentos que deseja trabalhar com o fornecedor, através do programa VGEMFRDC.

Na tela acima, ao ser consultado o fornecedor, o sistema demonstra todos os tipos de documentos disponíveis para o fornecedor e os documentos associados ao mesmo.
Vinculação de tipos de documentos
Informe o código do fornecedor e selecione o documento na grade de tela.
O programa disponibiliza a função F6 Vincula.
Tecle na função
Tecle "F6 Vincula". O sistema irá trazer a seguinte tela:

Preencha os campos de tela e informe os Dados Complementares para o documento vinculado ao fornecedor.

CONFIRME.




Tecle "F9 Consulta" e o sistema abre a tela "Informa Dados Complementares".






Campos da tela


Após a consulta tecle FIM e será disponibilizada a tela inicial e a função F10 Desvincula.

Desvinculação de tipos de documentos

Tecle "F10 Desvincula", o sistema irá trazer a seguinte tela complementar:
Selecione na tela o documento vinculado que deseja DESVINCULAR e clique na função F10.












Tecle "F4 confirmar" para confirmar a desvinculação do tipo de documento.

















Controle de EDI

É realizado através do VGECDCEN para fazer o controle dos arquivos EDI, enviados e recebidos do fornecedor.
Navegando nos arquivos filtrados aparecerão os possíveis erros.





Pedido de Compras (Envio e Geração)

É realizado através do VGEXPEDI (Geração de arquivos de EDI de Pedidos de Compras Tipo 3).



Ler o arquivo de pedidos de compras conforme seleção efetuada por período, fornecedor e número de pedido, checando a existência do código de identificação da EAN Brasil "LOCATION CODE" para o Fornecedor e para a filial que efetuou o pedido.

O arquivo será gerado na área do usuário com label no formato:
Cnnnnnnn.FFF, onde:





Tanto os pedidos de compras dos documentos tipo 7 quanto o de compras de Drogaria, possuem a mesma interface com o usuário, mesmo sendo programas diferentes.
Os arquivos são gerados em um subdiretório, criado para separação das VAN 's logo abaixo do diretório cadastrado no cadastro do documento, o nome deste subdiretório é igual ao "Código EDI" da VAN.
O nome dos arquivos segue o seguinte formato:
PDxxxxxx.TXT, onde:


PCxxxxxx.TXT, onde:

Exemplo: VAN Interchange Código EDI: 22222222222222
Diretório de gravação documento tipo 06 ou 07: C:\TMP
Diretório que será gerado o arquivo: C:\TMP\22222222222222
Arquivos: PCXXXXXX.TXT ou PDXXXXXX.TXT
"PC" = Pedido de Compra
"PD" = Pedido de Compra Drogaria
Inicialmente é mostrada uma tela para filtrar os pedidos, que o usuário deseja que seja gerado um arquivo EDI.
Selecione o(s) pedido(s) conforme o filtro.






Deve-se selecionar o pedido e confirmar para gerar o arquivo.
Será gerado um único arquivo com todos os pedidos selecionados.




























Note que a situação dos pedidos é igual a 2 (Alterado).


Note que a situação dos pedidos foi alterada para 3 (Impresso/ Gerado Arquivo).






O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente, quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
O fornecedor de EDI Drogaria sempre retorna o arquivo com o mesmo nome, com isso não é possível efetuar um controle arquivo a um arquivo.
Mesmo que o fornecedor no arquivo de retorno já informe a quantidade que será atendida, no processo de retorno não é utilizado, apenas será confirmado que o pedido foi transmitido.
Como no arquivo de retorno não vem a informação do fornecedor, é necessário informar que quem é o mesmo manualmente.





Ao confirmar o processamento, os pedidos serão alterados para transmitidos.

Recebimento de Notas Fiscais






Ler arquivo de notas fiscais de recebimento, via EDI, enviado pelo fornecedor.






O Processo é semelhante à importação de Nota Fiscal EDI Compra, serão geradas notas na data do dia e a agenda parametrizada.


Ao final da importação será gerado um relatório de LOG.


Para que a importação seja feita automaticamente é necessário:


Do contrário, a opção não estará habilitada para execução.
Exemplo: Os arquivos serão importados de 1 em 1 minuto (Conforme tela abaixo).
Aconselhamos a leitura dos logs gerados para verificação e acompanhamento das importações.












Geração do Aviso de Recebimento

VGEXAVRC – Geração de arquivo EDI de Aviso de Recebimento para documento tipo 3.
Ler arquivo de notas fiscais da RMS e, gerar conforme seleção efetuada (Período/ fornecedor/ agenda/ data), um arquivo texto que será enviado ao fornecedor para controle das notas recebidas/ enviadas.
A agenda informada será checada no parâmetro 002, acesso AGENDAEDI.
O arquivo será gerado na área do usuário no formato: AVIfffff.DD.






Layouts

Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.


Header 0.

COD-REGISTRO = 00

N 02

001 a 002

 

IDENTIFICACAO-ORIGINADOR

A 15

003 a 017

UNB – 0004

IDENTIFICACAO-DESTINATARIO

A 15

018 a 032

UNB - 0010

FILLER (OBS)

A 128

033 a 160

 


Header 1.

COD-REGISTRO = 01

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO

N 15

003 a 017

BGM – 1004

TIPO-PEDIDO

N 03

018 a 020

FTX - 4441

DATA-EMISSAO

N 08

021 a 028

DTM – 2380

HORA-EMISAO

N 06

029 a 034

DTM – 2380

DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO

N 08

035 a 042

DTM – 2380

HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO

N 06

043 a 048

DTM – 2380

DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM

N 08

049 a 056

DTM – 2380

HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM

N 06

057 a 062

DTM – 2380

IDENTIF-LISTA-PRECO

A 10

063 a 072

G01 – RFF – 1154

COD-EAN-COMPRADOR

N 13

073 a 085

G02 – NAD – 3039

COD-EAN-FORNECEDOR

N 13

086 a 098

G02 – NAD – 3039

COD-EAN-LOCAL-ENTREGA

N 13

099 a 111

G02 – NAD – 3039

COD-EAN-LOCAL-COBRANCA

N 13

112 a 124

G02 – NAD – 3039

COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE

N 13

125 a 137

G02 – NAD – 3039

CONDICAO-ENTREGA (CIF/FOB)

A 03

138 a 140

G11 – TOD – 4053

IDENTIF-DOCA-DESCARGA

N 07

141 a 147

FTX

FILLER (OBS)

A 13

148 a 160

 


Condições de Pagto (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 02

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO

N 15

003 a 017

BGM - 1004

TIPO-CONDICAO-PAGTO

A 03

018 a 020

G08 – PAT - 4279

REFERENCIA-PRAZO-PAGTO

A 03

021 a 023

G08 – PAT – 2475

REFERENCIA-TEMPO

A 03

024 a 026

G08 – PAT - 2009

NUMERO-DIAS

N 03

027 a 029

G08 – PAT – 2152

DATA-VENCIMENTO

N 08

030 a 037

G08 – DTM – 2380

PERCENTUAL-A-PAGAR

N 03,2

038 a 042

G08 – PCD - 5482

FILLER (OBS)

A 118

042 a 160

 


Detalhe (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 03

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO

N 15

003 a 017

BGM - 1004

TIPO-COD-PRODUTO

A 03

018 a 020

G25 – LIN – 7143

COD-EAN-PRODUTO

N 14

021 a 034

G25 – LIN – 77140

DESCRICAO-PRODUTO

A 40

035 a 074

IMD – C237 - 7088

QTDE-SOLICITADA

N 06,3

075 a 083

G25 – QTY – 6060

UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA

A 03

084 a 086

G25 – QTY – 6411

QTDE-BONIFICADA

N 06,3

087 a 095

G25 – QTY – 6060

UNIDADE-MEDIDA-BONIFICACAO

A 03

096 a 098

G25 – QTY – 6411

PRECO-UNITARIO

N 11,6

099 a 115

G27 – PRI – 5118

TIPO-PRECO

A 03

116 a 118

G27 – PRI – 5125

PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL

N 03,4

119 a 125

G40 – PCD – 5482

PERCENTUAL DE IPI

N 03,2

126 a 130

 

VALOR-IPI-UNIDADE

N 11,2

131 a 143

G33 – MOA – 5004

VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE

N 11,2

144 a 156

G40 – MOA - 5004

FILLER (OBS)

A 04

157 a 160

 




TRAILLER

COD-REGISTRO = 09

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO

N 15

003 a 017

BGM - 1004

NUM-TOTAL-ITENS

N 03

018 a 020

 

VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO

N 13,2

021 a 035

 

FILLER (OBS)

A 125

036 a 160

 


{*}(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM **

Descrição dos Campos

HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

HEADER 1.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido:
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendedor
005 = pedido comprador
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos

CONDIÇÃO DE PAGTO.


COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos


DETALHE.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos

TRAILLER.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER

 OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra, ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.
Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.
Nota Fiscal tipo 4.
Header.

COD-REGISTRO = 01

N 02

001 a 002

 

FUNCAO-MENSAGEM

N 01

003 a 003

BGM – 1225

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

004 a 009

BGM – 1004

SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

010 a 012

BGM - 1004

DATA-EMISSAO

N 08

013 a 020

DTM – 2380

HORA-EMISSAO

N 06

021 a 026

DTM – 2380

DATA-SAIDA-MERCADORIA

N 08

027 a 034

DTM – 2380

HORA-SAIDA-MERCADORIA

N 06

035 a 040

DTM – 2380

DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO

N 08

041 a 048

DTM – 2380

HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO

N 06

049 a 054

DTM – 2380

DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM

N 08

055 a 062

DTM – 2380

HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM

N 06

063 a 068

DTM – 2380

COD-FISCAL-OPERACAO (CFOP)

N 04

069 a 072

RFF-1154

NUM-PEDIDO-1

A 15

073 a 087

RFF-1154

NUM-PEDIDO-2

A 15

088 a 102

RFF-1154

NUM-PEDIDO-3

A 15

103 a 117

RFF-1154

NUM-PEDIDO-4

A 15

118 a 132

RFF-1154

NUM-PEDIDO-5

A 15

133 a 147

RFF-1154

COD-EAN-COMPRADOR

N 13

148 a 160

NAD-3039

COD-EAN-FORNECEDOR

N 13

161 a 173

NAD-3039

COD-EAN-LOCAL-ENTREGA

N 13

174 a 186

NAD-3039

COD-EAN-LOCAL-COBRANCA

N 13

187 a 199

NAD-3039

COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA

N 13

200 a 212

NAD-3039

UF-EMISSOR-DA-FATURA

A 02

213 a 214

NAD-3229

CGC-EMISSOR-DA-FATURA

N 14

215 a 228

REF-1154

INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA

A 20

229 a 248

RFF-1154

CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS

N 03

249 a 251

 

FILLER (obs)

A 50

252 a 301

 


Condições de Pagto.

COD-REGISTRO = 03

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

003 a 008

BGM - 1004

NUM-SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

009 a 011

BGM - 1004

TIPO-CONDICAO-PAGTO

A 03

012 a 014

PAT – 4279

REFERENCIA-PRAZO-PAGTO

A 03

015 a 017

PAT – 2475

REFERENCIA-TEMPO

A 03

018 a 020

PAT – 2009

NUMERO-DIAS

N 03

021 a 023

PAT – 2152

DATA-VENCIMENTO (AAAAMMDD)

N 08

024 a 031

DTM – 2380

PERCENTUAL-A-PAGAR

N 03,2

032 a 036

PCD - 5482

FILLER (obs)

A 214

037 a 250

 


DETALHE DE TRANSPORTE.

COD-REGISTRO = 02

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

003 a 008

BGM – 1004

SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

009 a 011

BGM - 1004

CONDIÇÃO DE ENTREGA

A 03

012 a 014

TOD-4053

TIPO DO VEÍCULO

A 03

015 a 017

TDT-8179

TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA

A 03

018 a 020

 

CNPJ TRANSPORTADOR ( OU N.º EAN)

N 14

021 a 034

TDT-3127

NOME DO TRANSPORTADOR

A 25

035 a 059

TDT-3128

PLACA DO VEÍCULO

A 07

060 a 066

TDT-8812

UF DO VEÍCULO

A 02

067 a 068

TDT-8812

FILLER (obs)

A 182

069 a 250

 


DETALHE.

COD-REGISTRO = 04

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

003 a 008

BGM - 1004

NUM_SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

009 a 011

BGM - 1004

TIPO-COD-PRODUTO

A 02

012 a 013

LIN – 7143

COD-EAN-PRODUTO

N 14

014 a 027

LIN – 7140

DESCRICAO-PRODUTO

A 35

028 a 062

IMD – 7008

PESO-BRUTO

N 07,3

063 a 072

MEA – 6314

VOLUME

N 07,3

073 a 082

MEA – 6314

QTDE-SOLICITADA-PEDIDO

N 07,3

083 a 092

QTY – 6060

UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO

A 03

093 a 095

QTY – 6411

QTDE-FATURADA

N 07,3

096 a 105

QTY – 6060

UNIDADE-MEDIDA-FATURADA

A 03

106 a 108

QTY – 6411

QTDE-BONIFICADA

N 07,3

109 a 118

QTY – 6060

UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA

A 03

119 a 121

QTY – 6411

VALOR-BRUTO-TOTAL

N 13,2

122 a 136

MOA – 5004

VALOR-LIQUIDO-TOTAL

N 13,2

137 a 151

MOA – 5004

PRECO-BRUTO-UNITARIO

N 11,2

152 a 164

PRI – 5118

PRECO-LIQUIDO-UNITARIO

N 11,2

165 a 177

PRI – 5118

COD-SITUACAO-TRIBUTARIA

A 03

178 a 180

RFF – 1154

PERCENTUAL-IPI

N 03,2

181 a 185

TAX – 5278

PERCENTUAL-ICMS

N 03,2

186 a 190

TAX – 5278

PERCENTUAL-REDUCAO-BASE-ICMS

N 03,2

191 a 195

TAX – 5286

PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO

N 03,2

196 a 200

TAX – 5278

PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL

N 02,4

201 a 206

PCD – 5482

VALOR-DESCONTO

N 11,2

207 a 219

MOA - 5004

FILLER (obs)

A 31

220 a 250

 


Chave de acesso NFE

COD-REGISTRO = 05

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

003 a 008

 

NUM-SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

009 a 011

 

Chave de acesso NFE

A 50

012 a 062

 

FILLER (obs)

A 187

063 a 250

 


TRAILLER.

COD-REGISTRO = 09

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

003 a 008

BGM - 1004

NUM-SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

009 a 011

BGM – 1004

QTDE-TOTAL-ITENS (linhas)

N 04

012 a 015

CNT – 6066

QTDE-TOTAL-EMBALAGENS

N 04

016 a 019

CNT – 6066

QTDE-TOTAL-PALETES

N 04

020 a 023

CNT – 6066

PESO-BRUTO-TOTAL (quilos)

N 06,3

024 a 032

CNT – 6066

PESO-LIQUIDO-TOTAL (quilos)

N 06,3

033 a 041

CNT – 6066

VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS

N 13,2

042 a 056

MOA – 5004

VALOR-TOTAL-FATURAMENTO

N 13,2

057 a 071

MOA – 5004

VALOR-TOTAL-DESCONTOS

N 11,2

072 a 084

MOA – 5004

VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS

N 11,2

085 a 097

MOA – 5004

VALOR-TOTAL-FRETE

N 11,2

098 a 110

MOA – 5004

VALOR-TOTAL-SEGURO

N 11,2

111 a 123

MOA – 5004

BASE-CALCULO-IP

N 13,2

124 a 138

TAX – 5286

VALOR-TOTAL-IPI

N 11,2

139 a 151

MOA – 5004

BASE-CALCULO-ICMS

N 13,2

152 a 166

TAX – 5286

VALOR-TOTAL-ICMS

N 11,2

167 a 179

MOA – 5004

BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO

N 13,2

180 a 194

TAX – 5286

VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST

N 11,2

195 a 207

MOA – 5004

FILLER (obs)

A 43

208 a 250

 


 OBSERVAÇÕES:
O ÚLTIMO BYTE DO FILLER DEVE SER UM * (ASTERISCO) PARA FINALIZAR FIM DE REGISTRO

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).
HEADER.

COD-REGISTRO Identificação do registro. Header = 01
FUNCAO-MENSAGEMse = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série)
referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é
necessário informar os demais campos da NF, somente os
dados do Header.
se = 2 : Incluir
se = 9 : Original
Os valores "2" e "9" são equivalentes e de uso opcional
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
DATA-SAIDA-MERCADORIA Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
(formato :AAAAMMDD)
HORA-SAIDA-MERCADORIA Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)(formato :HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria) (formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : HHMMSS)
COD-FISCAL-OPERACAO Código Fiscal de Operação (CFOP)
NUM-PEDIDO-1Identifica o número do primeiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)



NUM-PEDIDO-2Identifica o número do segundo pedido e loja.
Composição :zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-3Identifica o número do terceiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-4Identifica o número do quarto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-5Identifica o número do quinto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN de identificação do Fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).
UF-EMISSOR-DA-FATURACódigo da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-DA-FATURACGC do Emissor da Fatura (fornecedor)
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA Inscrição Estadual do Emissor da Fatura
(fornecedor)
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMSCódigo da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP
FILLERbrancos

 OBSERVAÇÃO:
Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais

CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 03
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-CONDICAO-PAGTOIdentifica a condição de pagto :
" 1 " = básico (parcela única no prazo)
" 3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
" 21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
" 5 " = da data da emissão da fatura
" 21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
" 1 " = na data de referência (à vista)
" 3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
" 6 " = fora o mês
" 10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo (se pagto com prazo, obrigatório informar)
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD)
Se pagto em data fixa, é obrigatório informar
PERCENTUAL-A-PAGARPercentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos

DETALHES DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
CONDIÇÃO DE ENTREGATipo de frete (CIF ou FOB)
TIPO DO VEÍCULO Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT)
BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino)
BR2 = caminhonete
BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo)
BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo)
BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos)
BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2
eixos)
BR7 = careta aberta
BR8 = carreta fechada

TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA " 9 " = EAN e "251" = CGC
CNPJ TRANSPORTADOR CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)
QUALIFICADOR DO CÓDIGO Tipo de identificação da transportadora (se CGC ou EAN)
NOME DO TRANSPORTADORNome da Transportadora
PLACA DO VEÍCULOIdentificação da Placa do veículo (3 letras + 4 dígitos)
UF DO VEÍCULOIdentificação da Unidade Federativa da Placa do veículo
FILLERbrancos
DETALHE.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 04
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-COD-PRODUTOIdentificação do tipo de código EAN : EN = EAN-13 / DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTOCódigo EAN do produto (identificação EAN-13 ou DUN-14 do produto)
DESCRICAO-PRODUTODescrição do produto
PESO-BRUTOPeso bruto total do item em quilos
VOLUMECubagem (volume) total do item em metros cúbicos

QTDE-SOLICITADA-PEDIDOQuantidade solicitada no pedido – informar somente quando
houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a qtde em quilos solicitada)
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDOUnidade de medida da mercadoria solicitada no pedido – informar somente quando houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a medida como "KGM" para quilos e "FRD" para fardos)
QTDE-FATURADAQuantidade faturada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-FATURADAUnidade de medida da mercadoria faturada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar "KGM" senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
QTDE-BONIFICADAQuantidade de mercadoria bonificada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADAUnidade de medida da mercadoria bonificada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar "KGM" senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
VALOR-BRUTO-TOTALValor bruto total do item, sem o IPI, sem desconto
(preço bruto unitário X qtde)
VALOR-LIQUIDO-TOTALValor líquido total do item, sem o IPI, com desconto
(preço líquido unitário X qtde)
PRECO-BRUTO-UNITARIOPreço bruto unitário sem IPI, sem desconto e com ICMS
PRECO-LIQUIDO-UNITARIOPreço líquido unitário sem IPI, com desconto e com ICMS
COD-SITUACAO-TRIBUTARIACódigo de situação tributária (CST )
PERCENTUAL-IPIPercentual de IPI (%) - ex. 010,00%
PERCENTUAL-ICMSPercentual de ICMS (%) - ex. 018,00%
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE -ICMSPercentual de Redução de Base ICMS
ex. 004,00%
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAOPercentual de ICMS de Substituição Tributária
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual do Desconto Comercial sobre o item
Obrigatório informar se houver desconto
VALOR-DESCONTOValor do desconto sobre o item. Obrigatório informar se houver desconto
FILLERbrancos
TRAILLER.


COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)

QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos

Layout_VGEXENF2


Referência


Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Tipo

Inicio

Tamanho

 

N

1

3

 

N

4

7

 

 

 

 

 


Observação: Importação através do programa VGEXENF2

Registro 00 – HEADER



Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

ID_MENSAGEM

X

3

14

 

TIPO_NOTA

X

17

3

 

NUMERO_NOTA

N

20

7

 

SERIE_NF

X

27

3

 

SUBSERIE_NF

X

30

2

 

FUNC_MENSAGEM

N

32

3

 

DATA_EMISSAO

N

35

8

 

DATA_DESPACHO

N

43

8

 

DATA_ENTREGA

N

51

8

 

CFO

N

59

4

 

NUMERO_PEDIDO

N

63

6

 

VAGO_1

X

69

14

 

NUMERO_PEDIDO_2

N

83

20

 

NUMERO_PEDIDO_3

N

103

20

 

LISTA_PRECOS_FORN

X

123

20

 

EAN_COMPRADOR

N

143

13

 

EAN_LOCAL_ENTREGA

N

156

13

 

EAN_EMISSOR_NF

N

169

13

 

CNPJ_EMISSOR

N

182

15

 

UF_EMISSOR

X

197

2

 

INSCR_EST_EMISSOR

X

199

20

 

EAN_COBRANCA

N

219

13

 

EAN_FORNECEDOR

N

232

13

 

CNPJ_TRANSP

N

245

15

 

NOME_TRANSP

X

260

35

 

TIPO_FRETE

X

295

3

 

VAGO_2

X

298

8

 

VAGO_3

X

306

3

 

CNPJ_COMPRADOR

N

309

15

 

CNPJ_LOCAL_ENTREGA

N

324

15

 

 

 

 

 

 



Registro 01 – DADOS PAGAMENTO



Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

COND_PGTO

N

3

3

 

REF_PRAZO_PGTO

N

6

3

 

REF_TEMPO

N

9

3

 

TIPO_PERIODO

X

12

3

 

NR_PERIODOS

N

15

3

 

TIPO_DATA_COND_PGTO

N

18

3

 

DATA_COND_PGTO

N

21

8

 

TIPO_PERC_COND_PGTO

N

29

3

 

PERC_COND_PGTO

N

32

5

 

TIPO_VALOR_COND_PGTO

N

37

3

 

VALOR_COND_PGTO

N

40

15

 

 

 

 

 

 



Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS



Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

VALOR_DESC_FINAN

N

3

18

 

PERC_DESC_FINAN

N

21

5

 

VALOR_DESC_COML

N

26

18

 

PERC_DESC_COML

N

44

5

 

VALOR_DESC_PROMO

N

49

18

 

PERC_DESC_PROMO

N

67

5

 

VALOR_ENCARGOS_FINAN

N

72

18

 

PERC_ENCARGOS_FINAN

N

90

5

 

VALOR_ENCARGOS_FRETE

N

95

18

 

PERC_ENCARGOS_FRETE

N

113

5

 

VALOR_ENCARGOS_SEGURO

N

118

18

 

PERC_ENCARGOS_SEGURO

N

136

5

 

 

 

 

 

 



Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL



Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

NR_LINHA

N

3

6

 

TIPO_CODIGO_PRODUTO

X

9

3

 

EAN_PRODUTO

N

12

14

 

CLASS_FISCAL

X

26

14

 

UNIDADE_MEDIDA

X

40

3

 

CODIGO_COMPRADOR

N

43

20

 

CODIGO_PRODUTO_FORN

N

63

20

 

VOLUME_BRUTO

N

83

12

 

PESO_BRUTO

N

95

12

 

QUANTIDADE

N

107

15

2

QUALIFICADOR_QUANTIDADE

X

122

3

 

QUANTIDADE_UNIDADES

N

125

15

 

QUANTIDADE_ENTREGA

N

140

15

 

VALOR_BRUTO

N

155

18

2

VALOR_LIQUIDO

N

173

18

2

PRECO_BRUTO_UNITARIO

N

191

12

2

PRECO_LIQUIDO_UNITARIO

N

203

12

2

SITUACAO_TRIBUTARIA

N

215

2

 

NUMERO_PEDIDO_COMPRADOR

N

217

20

 

NUMERO_DA_LISTA_PRECOS

N

237

20

 

CFOP

N

257

4

 

QUANTIDADE_ITENS_EMB

N

261

8

 

TIPO_EMBALAGEM

X

269

3

 

UNIDADE_MEDIDA_PRECO

N

272

3

 

ALIQUOTA_ICMS

N

275

5

 

VALOR_ICMS

N

280

18

2

TIPO_TRIB_ICMS

X

298

3

 

ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB

N

301

5

 

VALOR_ICMS_SUBST_TRIB

N

306

18

2

COD_ICMS_SUBST_TRIB

X

324

3

 

ALIQUOTA_REDUCAO_BASE_ICMS

N

327

5

 

VALOR_REDUCAO_BASE_ICMS

N

332

18

2

ALIQUOTA_IPI

N

350

5

2

VALOR_IPI

N

355

18

2

TIPO_TRIB_IPI

X

373

3

 

VALOR_BASE_CALCULO_IPI

N

376

18

2

PERC_DESC_REPASSE_ICMS

N

394

5

 

VALOR_DESC_REPASSE_ICM

N

399

18

2

VALOR_DESC_FINAN

N

417

18

2

PERC_DESC_FINAN

N

435

5

 

VALOR_DESC_COML

N

440

18

2

PERC_DESC_COML

N

458

5

 

VALOR_DESC_PROMO

N

463

18

2

PERC_DESC_PROMO

N

481

5

 

VALOR_ENCARGO_FINAN

N

486

18

2

PERC_ENCARGO_FINAN

N

504

5

 

VALOR_ENCARGO_FRETE

N

509

18

2

PERC_ENCARGO_FRETE

N

527

5

 

VALOR_ENCARGO_SEGURO

N

532

18

2

PERC_ENCARGO_SEGURO

N

550

5

 

VALOR_ENCARGO_EMB

N

555

18

2

PERC_ENCARGO_EMB

N

573

5

 

REFERENCIA PRODUTO

N

578

15

 



Registro 04 – FOOTER



Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

NR_LINHAS_NOTA

N

3

15

 

QTDE_TOTAL_EMBALAGENS

N

18

18

 

PESO_BRUTO_TOTAL

N

36

18

 

PESO_LIQUIDO_TOTAL

N

54

18

 

CUBAGEM_TOTAL

N

72

18

 

VALOR_TOTAL_LINHAS

N

90

18

 

VALOR_TOTAL_NOTA

N

108

18

2

VALOR_TOTAL_DESCONTOS

N

126

18

2

VALOR_TOTAL_ENCARGOS

N

144

18

2

VALOR_PAGO_ANTECIPADO

N

162

18

2

VALOR_BASE_CALCULO_ICMS

N

180

18

2

VALOR_TOTAL_ICMS

N

198

18

2

VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST

N

216

18

2

VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST

N

234

18

2

VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB

N

252

18

2

VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB

N

270

18

2

VALOR_BASE_CALC_IPI

N

288

18

2

VALOR_TOTAL_IPI

N

306

18

2

 

 

 

 

 



Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5

Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.

COD-REGISTRO = 00

N 02

001 a 002

 

IDENTIFICACAO-ORIGINADOR

A 15

003 a 017

UNB – 0004

IDENTIFICACAO-DESTINATARIO

A 15

018 a 032

UNB - 0010

FILLER (OBS)

A 118

033 a 150

 



Detalhe.

COD-REGISTRO = 01

N 02

001 a 002

 

NUM-AVISO

A 16

003 a 018

BGM – 1004

DATA-EMISSAO

N 08

019 a 026

DTM – 2380

HORA-EMISSAO

N 06

027 a 032

DTM – 2380

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

033 a 038

BGM – 1004

NUM-SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

039 a 041

BGM – 1004

DATA-RECEBIMENTO

N 08

042 a 049

DTM – 2380

HORA-RECEBIMENTO

N 04

050 a 053

DTM – 2380

COD-EAN-COMPRADOR

N 13

054 a 066

NAD – 3039

COD-EAN-FORNECEDOR

N 13

067 a 079

NAD – 3039

COD-EAN-LOCAL-ENTREGA

N 13

080 a 092

NAD – 3039

COD-EAN-EMISSOR-FATURA

N 13

093 a 105

NAD – 3039

CGC-EMISSOR-FATURA

N 13

106 a 118

RFF – 1154

STATUS

N 02

119 a 120

FTX – 4441

DESCRICAO-STATUS

A 25

121 a 145

FTX - 4440

FILLER (OBS)

A 05

146 a 150

 



Descrição dos Campos.
HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

DETALHE.

COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos




Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7

PEDIDO DE COMPRA TIPO 7

REGISTRO 01 - CABEÇALHO

 

 

 

 

 

No.

Descrição

 

FORM.

POS.

CONTEÚDO/OBS.

01

Identificador Registro

 

N2

1-2

1

02

Número Ref. Mensagem

 

AN20

3-22

Gerado pelo Emissor

03

Número do Pedido

 

AN20

23-42

No. Pedido gerado pelo Emissor

04

Função da Mensagem

 

AN3

43-45

7 = Segunda Via

 

 

 

 

 

9 = Original

 

 

 

 

 

16 = Proposta

 

 

 

 

 

31 = Cópia

 

 

 

 

 

42 = Confirmação

 

 

 

 

 

46 = Provisória

05

Data do Pedido

 

AN12

46-57

 

06

Formato do Pedido

 

AN3

58-60

102 - AAAAMMDD

 

 

 

 

 

203 - AAAAMMDDHHMM

07

Data de Entrega

 

AN12

61-72

 

08

Qualific.Data Entrega

 

AN3

73-75

2 - Data de Entrega

 

 

 

 

 

63 - Dt.Entrega Mais Tarde

 

 

 

 

 

64 - Dt.Entrega Mais Cedo

09

Formato Data Entrega

 

AN3

76-78

102 - AAAAMMDD

 

 

 

 

 

203 - AAAAMMDDHHMM

10

Tipo de Pedido

 

AN3

79-81

000 - Pedido Com Cond.Espec.

 

 

 

 

 

001 - Pedido Normal

 

 

 

 

 

002 - Pedido de Mercad. Bonif.

 

 

 

 

 

003 - Pedido de Consignação

 

 

 

 

 

004 - Pedido Vendor

 

 

 

 

 

005 - Pedido Compror

 

 

 

 

 

006 - Pedido de Demonstração

11

Lista de Preço

 

AN20

82-101

 

12

Condições de Pagamento

 

AN04

102-105

Desconto Cond Pagamento

13

Número do Contrato

 

AN16

106-121

 

14

Cod. Localização EAN13 do Comprador

 

AN13

122-134

 

15

Cod. Localização EAN13 do Fornecedor

 

AN13

135-147

 

16

Cod. Localização EAN13 do Faturado

 

AN13

148-160

 

17

Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega

 

AN13

161-173

 

18

Dias para Pagamento

 

N3

174-176

Número de Dias p/Pagamento

19

Tipo Ident. Transp.

 

AN3

177-179

9- Cod. Localização EAN

 

 

 

 

 

251- CGC

20

Identif. Do Transportador

 

AN14

180-193

Cod. Localiz. EAN Ou CGC

21

Condições de Entrega

 

AN3

194-196

CIF ou FOB



REGISTRO 02 - DETALHE

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Descrição

FORM.

 

POS.

 

CONTEÚDO/OBS.

 

01

Identificador Registro

N2

 

1-2

 

2

 

02

Num. Da Linha de Item

N6

 

3-8

 

Gerado pela Aplicação Emissor

 

03

Código do Produto

AN14

 

9-22

 

EAN13 ou DUN14

 

04

Tipo da Quantidade Pedida

AN3

 

23-25

 

21 - Quantidade Pedida

 

 

 

 

 

 

 

15E - Bonificada

 

05

Quantidade

N12

 

26-37

 

Formato = 9(9)V999

 

06

Unidade de Medida

AN3

 

38-40

 

 

 

07

Tipo de Preço

AN3

 

41-43

 

BRN - Preço Líquido

 

 

 

 

 

 

 

BRG - Preço Bruto

 

08

Preço Unitário Liquido s/IPI

N15

 

44-58

 

Formato = 9(13)V99

 

09

Alíquota de IPI

N5

 

59-63

 

Formato = 9(3)V99

 

10

Descrição do Produto

AN37

 

64-100

 

 

 

11

Quantidade por caixa

N3

 

101-103

 

 

 

11

Preço Unitário Liquido c/IPI

N15

 

104-118

 

Formato = 9(13)V99

 

12

Desconto unitário do Item em Reais

N15

 

119-133

 

Formato = 9(13)V99

 

13

Preço unitário Final

N15

 

134-148

 

Formato = 9(13)V99

 


Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6

PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6

Descrição do Campo

Posição

Formato

Observação

Obrig.

Registro 01

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "1"

S

Código do Cliente

2-7

X(06)

Código da Unidade

S

Número do pedido

8-19

X(12)

Número do Pedido

S

Data do Pedido

20-27

9(08)

DDMMAAAA

S

Condição de Pagamento

28-28

X(01)

"0" = À PRAZO
"1" = À VISTA
"2" = NEGOCIADO

S

Tipo da Compra

29-29

X(01)

"E" - Estadual "I" - Interestadual "L"- Ligeirinho. Se não for especificado qual o tipo de compra será considerado "Estadual"

S

Tipo do Retorno

30-30

X(01)

"C" - Código "D" - Descrição
Tipo do retorno que o cliente receberá quando o produto não foi vendido. Se não especificado qual o tipo de retorno será considerado " Código".

N

Versão do Programa

31-31

X(01)

Fixo "0"

N

Compra Integral

32-32

X(01)

Fixo "0"

N



Descrição do Campo

Posição

Formato

Observação

Obrig.

Registro 02

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "2"

S

Código do Produto

2-15

9(14)

Código EAN

S

Quantidade

16-20

9(05)

Quantidade do produto solicitado

S



Descrição do Campo

Posição

Formato

Observação

Obrig.

Registro 03

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "3"

S

Número do Pedido

2-13

X(12)

Número do Pedido

S

Quantidade de Itens

14-18

9(05)

Quantidade de Itens solicitados

S

Quantidade de Unidades

19-28

9(10)

Quantidade de Unidades solicitadas

S









Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6


NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).

Campo

Descrição

Posição

Tipo

Tamanho

Dec


Conteúdo

01

Tipo de registro

01-01

Numérico

01

 

Fixo: 0

02

Data de gravação do arquivo

02-07

Numérico

06

 

Formato: AAMMDD

03

Código de operação (para a farmácia, se houver).

08-10

Numérico

03

 

Código de operação

04

Nome da operação

11-30

Alfa

20

 

Fixo: "REMESSA NOTA FISCAL"

05

CGC

31-44

Numérico

14

 

CGC do fornecedor

06

Razão Social

45-79

Alfa

35

 

Razão social do fornecedor

07

Responsável

80-99

Alfa

20

 

Responsável pela gravação
do arquivo

08

Telefone

100-119

Alfa

20

 

Telefone para contato

09

Reservado

120-175

Alfa

56

 

Fixo: Espaços


REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF).

Campo

Descrição

Posição

Tipo

Tamanho

Dec


Conteúdo

01

Tipo de registro

01-01

Numérico

01

 

Fixo: 1

02

Espécie do documento

02-04

Alfa

03

 

Fixo: "NF"

03

Série do documento

05-07

Alfa

03

 

Fixo: "UN"

04

Número da Nota Fiscal

08-13

Numérico

06

 

 

05

Número de itens da nota fiscal

14-16

Numérico

03

 

 

06

Data de emissão da nota fiscal

17-22

Numérico

06

 

Formato: aammdd

07

Data de saída das mercadorias

23-28

Numérico

06

 

Formato: aammdd

08

CGC do fornecedor

29-42

Numérico

14

 

 

09

Nome fantasia do fornecedor

43-52

Alfa

10

 

 

10

Número da Nota do Cliente

53-62

Alfa

10

 

 

11

Número do pedido gerado pelo Fornecedor

63-68

Alfa

06

 

 

12

Valor da nota fiscal

69-80

Numérico

12

2

 

13

Valor das mercadorias

81-92

Numérico

12

2

 

14

Valor total do IPI

93-104

Numérico

12

2

 

15

Valor do desconto geral concedido

105-116

Numérico

12

2

 

16

Valor de repasse do ICMS concedido

117-128

Numérico

12

2

 

17

Código do cliente

129-134

Alfa

06

 

 

18

Vencimento desta nota fiscal

135-140

Numérico

06

 

Data Formato: aammdd

19

Número do pick list

141-147

Numérico

07

 

 

20

Número de pedido do cliente

148-154

Alfa

07

 

Enviado no Pedido

21

Reservado

155-175

Alfa

21

 

Fixo: Espaços


REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal).

Campo

Descrição

Posição

Tipo

Tamanho

Dec


Conteúdo

01

Tipo de registro

01-01

Numérico

01

 

Fixo: 2

02

Espécie do documento

02-04

Alfa

03

 

Fixo: "NF"

03

Série do documento

05-07

Alfa

03

 

Fixo: "UN"

04

Número da Nota Fiscal

08-13

Numérico

06

 

 

05

Número do pedido do fornecedor

14-19

Alfa

06

 

 

06

Cód. fiscal da operação (CFOP) Natureza da Operação

20-22

Numérico

03

 

 

07

Flag se N.F. complementar

23-23

Alfa

01

 

"S" ou "N"

08

Valor do frete

24-35

Numérico

12

2

 

09

Valor do seguro

36-47

Numérico

12

2

 

10

Base da 1ª alíquota de ICMS

48-59

Numérico

12

2

 

11

1ª alíquota de ICMS

60-61

Numérico

02

 

 

12

Valor da 1ª alíquota de ICMS

62-73

Numérico

12

2

 

13

Base da 2ª alíquota de ICMS

74-85

Numérico

12

2

 

14

2ª alíquota de ICMS

86-87

Numérico

02

 

 

15

Valor da 2ª alíquota de ICMS

88-99

Numérico

12

2

 

16

Base da 3ª alíquota de ICMS

100-111

Numérico

12

2

 

17

3ª alíquota de ICMS

112-113

Numérico

02

 

 

18

Valor da 3ª alíquota de ICMS

114-125

Numérico

12

2

 

19

Base para cálculo de subst.tributária

126-137

Numérico

12

2

 

20

Alíquota p/calculo de subst. Tributária

138-139

Numérico

02

 

 

21

Valor de ICMS substituição tributária

140-151

Numérico

12

2

 

22

Novo CFOP

152-155

Numérico

04

 

 

23

Reservado

156-175

Alfa

20

 

Fixo: Espaços


REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro 1).

Campo

Descrição

Posição

Tipo

Tamanho

Dec


Conteúdo

01

Tipo de registro

01-01

Numérico

01

 

Fixo: 7

02

Espécie do documento

02-04

Alfa

03

 

Fixo: "NF"

03

Série do documento

05-07

Alfa

03

 

Fixo: "UN"

04

Número da Nota Fiscal

08-13

Numérico

06

 

 

05

Seqüência de item da nota fiscal

14-16

Numérico

03

 

 

06

Código de barra da mercadoria

17-29

Numérico

13

 

 

07

Dígito zero

30-30

Alfa

01

 

Fixo : 0

08

Código da mercadoria no fornecedor

31-37

Alfa

07

 

 

09

Descrição da mercadoria

38-72

Alfa

35

 

 

10

Unidade da mercadoria

73-74

Alfa

02

 

 

11

Quantidade da mercadoria

75-84

Numérico

10

3

 

12

Preço unitário

85-96

Numérico

12

2

Preço Unitário = Preço de fábrica - Desconto - Repasse

13

Porcentagem de desconto deste item

97-101

Numérico

05

1

 

14

Preço total da mercadoria

102-113

Numérico

12

2

Preço Fábrica * Quantidade

15

Porcentagem de IPI

114-115

Numérico

02

 

 

16

Valor do IPI

116-127

Numérico

12

2

 

17

Situação tributária

128-128

Numérico

01

 

(0= não retém / 1=retém)

18

Alíquota de ICMS

129-130

Numérico

02

 

(12, 17, 18, 25)

19

Repasse

131-142

Numérico

12

2

 

20

Lista

143-144

Alfa

02

 

 

21

Reservado

145-175

Alfa

31

 

Fixo: Espaços


REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo).

Campo

Descrição

Posição

Tipo

Tamanho

Dec


Conteúdo

01

Tipo de registro

01-01

Numérico

01

 

Fixo: 9

02

Número de registros tipo 1

02-04

Numérico

03

 

 

03

Número de registros tipo 2

05-07

Numérico

03

 

 

04

Número de registros tipo 7

08-11

Numérico

04

 

 

05

Valor total das notas fiscais

12-25

Numérico

14

2

Soma dos campos 11 dos registros tipo 1

06

Valor total das mercadorias

26-39

Numérico

14

2

 

07

Valor total do IPI

40-53

Numérico

14

2

 

08

Valor total do desconto concedido

54-67

Numérico

14

2

Soma dos campos 14 dos registros tipo 1

09

Valor total do repasse do ICMS

68-81

Numérico

14

2

Soma dos campos 15 dos registros tipo 1

10

Valor total do ICMS subst.tributária

82-95

Numérico

14

2

Soma dos campos 21 dos registros tipo 2

11

Valor total do seguro

96-109

Numérico

14

2

Soma dos campos 09 dos registros tipo 2

12

Valor total do frete

110-123

Numérico

14

2

Soma dos campos 08 dos registros tipo 2

13

Reservado

124-175

Alfa

52

 

Fixo: Espaços



 OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.

Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6

RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.

Descrição do Campo

Posição

Formato

Observação

Obrig.

Registro 01

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "1"

S

Código do Cliente

2-7

X(06)

Código do Cliente

S

Número do pedido

8-19

X(12)

Número do Pedido

S

Data do Processamento

20-27

9(08)

DDMMAAAA

S

Condição de Pagamento

28-28

X(01)

"0" = À PRAZO
"1" = À VISTA
"Z" = NEGOCIADO

N

Hora do Processamento

29-36

9(08)

HHMMSSSS

N

Número do Pedido

37-48

9(12)

Número do Pedido Distribuidor

N

Situação de Fechamento

49-50

9(02)

Situação de Fechamento do Pedido se processado Ok, ou não e o motivo

N

Registro 02

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "2"

S

Código do Produto

2-15

9(14)

Código EAN

S

Quantidade Atendida

16-20

9(05)

Quantidade do produto que foi atendida

S

Quantidade Não Atendida

21-25

9(05)

Quantidade do produto que não foi atendida

S

Motivo

26-27

9(02)

Motivo pelo qual o produto não foi vendido para o cliente. Pode ser código ou descrição, depende da opção feita no pedido

S



Descrição do Campo

Posição

Formato


Observação

Obrig.

Registro 03

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "3"

S

Número do Pedido

2-13

X(12)

Número do Pedido

S

Quantidade de Linhas

14-18

9(05)

Quantidade de Linhas do Arquivo de Retorno

S

Quantidade Itens Atendidos

19-23

9(05)

Quantidade dos Itens atendidos

S

Quantidade Itens Não Atendida

24-28

9(05)

Quantidade dos Itens não atendidos

S

Limite Disponível

29-42

9(12)v99

Limite de crédito disponível do cliente

S



CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP

Código para Registro de tipo '1'.
03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE11- PEDIDO DUPLICADO12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
Código para Registro de tipo '2'.
04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO06- FALTA NO ESTOQUE07- PRODUTO BLOQUEADO13- PRODUTO OK14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE15- PRODUTO ALOCADO

Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS)


Referência


Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Tipo

Inicio

Tamanho

 

N

1

3

 

N

4

7

 

 

 

 

 



Observação: Importação através do programa VGEXNFOS


Alterações





Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto

 

 

 

 

Descrição

Conteúdo

Tipo

Tamanho

Decimal

 

Tipo de Registro

03

Number

02

-

 

EAN Produto

EAN

Number

14

-

 

Tipo de evento

DSC – Desconto
BNF – Bonificação
ACF – Acréscimo Financeiro
DSA – Despesas acessórias

Varchar

03

-

 

Descrição do Evento

Descrição do motivo do evento

Varchar

25

-

 

Valor do Evento

Valor do Evento

Number

17

02

 

Data Inicial

Início de Vigência AAAAMMDD

Number

08

-

 

Data Final

Final de Vigência AAAAMMDD

Number

08

-

 

Fim

Identificador de final de registro "*"

Varchar

1

-

 


Trailer

 

 

 

 

Descrição

Conteúdo

Tipo

Tamanho

Decimal

Tipo de Registro

04

Number

02

-

Número de Itens

Quantidade de itens da nota (linhas)

Number

07

-

Fim

Identificador de final de registro "*"

Varchar

1

-


Observações:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

 

 

 


Versão


Data


Responsável


Alteração

1.0

13/08/12

Carmem Elvira

  • Criação do documento e últimas atualizações;

1.1

30/12/14

Mirella Vaqueiro

  • Mudança de Capa e Layout;