Assunto

Produto:

BackOffice Protheus - TOTVS Educacional

Versões:

12

Ocorrência:


Ambiente:

SQL

Passo a passo:

Configurando Integração no Protheus

Entrar no BackOffice Protheus - SIGACFG



Base de Dados > Bases de Dados



Parâmetros – Pesquisar em seguida



Localizar : MV_EAIMETH



Valor = receiveMessage   



Localizar : MV_EAIURL2



Valor : http://10.31.6.82:8051/EAIService/IConWSEAIService

( WebService TOTVS Educacional ) Como criar WS do TOTVS Educacional




Localizar : MV_EAIWS




Valor = WSEAISERVICE


Localizar : MV_RMCLASS

Valor = .T.

Localizar : MV_EAIUSER



Valor = mestre ( Usuário do TOTVS Educacional )



Localizar : MV_EAIPASS



Valor = Senha do usuário ( TOTVS Educacional ) Exemplo = totvs


Configurando Integração no TOTVS Educacional

Módulo – Integração   ( Controladoria )



Ferramentas > Configurar



Informar usuário do RM e senha. Não é do Banco de Dados.



Marcar a integração do “TOTVS Educacional x SIGACTB Protheus” através do processo



Scripts da Integração Contábil executados com Sucesso



Mensagem única | Integrações



Informar o Nome do Sistema Integrado = PROTHEUS

Deixar marcado o Check Box = Ativo

Inserir EAI do Protheus  ( EAI criado pelo Protheus ) Como criar EAI PROTHEUS

Usuário do Protheus

Senha do Protheus




Configurando Financeiro ( TOTVS Educacional )

Módulo – Integração



Ferramentas > Configurar



Informar usuário e senha de Acesso ao TOTVS Educacional - Exemplo ( Usuário : mestre *** Senha : totvs ( Testar ) )



Marcar a integração do “TOTVS Educacional x BackOffice Protheus” através do processo



Scripts da Integração Financeira Executados



Mensagem única | Integrações



Informar o Nome do Sistema Integrado = PROTHEUS

Deixar marcado o Check Box = Ativo

Inserir EAI do Protheus  ( EAI criado pelo Protheus ) Como criar EAI PROTHEUS

Usuário do Protheus

Senha do Protheus




Configurando De-Para no TOTVS Educacional

Integração | Mensagem única | De-Para



Configurar parâmetros conforme encontram-se os dados nas Bases de Dados TOTVS Educacional e BackOffice Protheus



Configurar os sistemas integrados dentro do TOTVS RM 

Selecionar : Ambiente | Parâmetros | Integração de Sistemas


Marcar sistema Integrado e Aplicar para todas as Coligadas



Configurar os módulos que serão integrados com Protheus nos parâmetros do TOTVS Educacional

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Informações importantes sobre o Plano de Contas:

Caminho para acesso ao cadastro do Plano de contas, no sistema:  Acesse: BackOffice | Contabilidade Gerencial | Cadastros | Contábil


Obs: A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial será validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no seu código de conta (ex: 1011214), então o parâmetro “Não utiliza máscara nas contas” deve ser marcado. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta.

Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara: Acesse: BackOffice | Contabilidade Gerencial | Ambiente | Parâmetros |

01.01 – Plano de Contas | 01.01.01 – Plano de Contas contábil | Plano de Contas Contábil | Não utilizar máscara nas contas


Obs: A máscara de centro de custo deverá ser removida para que o sistema financeiro TOTVS Gestão Financeira aceite os código enviado pelo PROTHEUS, na integração.

No sistema, o parâmetro pode ser acessado através do caminho:

Acesse: Módulo BackOffice | Gestão Financeira | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira

02.02 – Contas a receber | 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos | 02.02.01.01 – Lançamento | Centro de Custo | Máscara do Centro de Custo

Caminho para acesso ao cadastro do Centro de Custo, no sistema:

Acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Centro de Custo  ( Veja a imagem abaixo )




DICA
: No Protheus esse parâmetro tem que ficar MV_1dup = 01 para receber lançamento com 2 caracteres 



Cadastro de Cliente/Fornecedor ( AMBOS não poder ser utilizado na Integração )



Quando se deve marcar o parâmetro GLOBAL?



COMPARTILHADA = GLOBAL

EXCLUSIVO POR EMPRESA   = GLOBAL desmarcada

Exemplo de um XML das mensagens enviadas.



Configurações Gerais

Cadastro de Campos Complementares – Financeiro - Lançamentos   ( Gestão Financeira  )



Campos Complementares | Lançamentos



Estes são os campos Complementares obrigatórios que devem ser cadastrados.



OBS : O Tipo de Documento tem que  ser o  mesmo tipo cadastrado no Protheus. SINCRONISMO COM MESMO CODIGO – O Tipo de Documento não vem do Protheus mas o Cadastro tem que ser idêntico em ambos Sistemas



Ambiente | Parâmetros | Educacional | 15.02 Tesouraria | Geral 1/2

Máscara do Código – Cliente / Fornecedor tem que estar em BRANCO , sem máscara.



Caso tenha Máscara será preciso executar comando para que possa limpar o campo.

Exemplo : UPDATE FPARAM SET TEXTO =' ' WHERE ID = 1001;



Para o envio e o recebimento do código do país do Cliente/Fornecedor é necessário a utilização da tabela de Classificação de País do módulo fiscal.

A Tabela de Classificação pode ser acessada pelo endereço:

BackOffice / Gestão Fiscal / Cadastros / Globais / Mais... / Endereço / Classificação de País

Pelo anexo de codificação no cadastro de país do módulo fiscal é possível cadastrar um código de acordo com a tabela de classificação inclusa.

O cadastro de codificação de país pode ser acessado pelo endereço:

BackOffice / Gestão Fiscal / Cadastros / Globais / Mais... / Países / Anexos / Codificação de País

Para identificação de qual tabela de classificação será utilizada, foi criado o parâmetro de integração CODCLASSIFICPAIS  para incluir o código da tabela cadastrada.

Caminho para o parâmetro de integração:

Integração / Mensagem Única / Integrações | Anexos: Parâmetros de integração


Na integração – Parâmetros

Selecionar o CODCLASSIFICPAIS = 1

Informar o valor da consulta SQL acima neste parâmetro



Fiscal – Informar Código do País – (( Protheus )) no Cadastro do País do RM

Código do País no Protheus



Cadastrando meio de Pagamento, tem que ser código 1

Cadastros | Meio de Pagamento | Meios de Pagamentos ( Inserir um novo com código 1 )



Tamanho do Documento - Configurar para que fique = 9






Observações: