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  • Impressão de Estorno no Fluxo de Caixa Analítico -- 108850

Boletim Técnico: Impressão de Estorno no Fluxo de Caixa Analítico
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Foi incluída a pergunta Lista Estorno nos parâmetros iniciais do relatório Fluxo de Caixa Analítico (FINR140), para permitir ou não a exibição dos registros de baixas estornadas.
ID do Chamado
SDBRJ7
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Argentina
    Traduções
    • Espanhol
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Recebimentos Diversos (FINA087A), - Liquidação de Cheques (FINA089), Contas a Pagar (FINA050), Contas a Receber (FINA040), Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)
    Número da FNC
    000000289412010
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

    Procedimentos para Utilização

     

    1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações /Contas a Receber/Contas a Receber (FINA040).
    O sistema apresenta a janela de títulos cadastrados.
    1. Clique em Incluir e efetue a inclusão de um título.
    2. Confira os dados e confirme.
    3. Selecione Atualizações/Contas a Receber/Recebimentos Diversos (FINA087A) e inclua os dados do recibo e, em seguida, as informações do título.
    4. Confira os dados e clique em Ok.
    5. Em Atualizações/Movimento Bancário/Liquidação de Cheques (FINA089) e liquide o cheque criado.
    6. Altere a data base do Sistema para um dia a mais que a data utilizada até este momento, a fim de que a exibição ou não do título possa ser visualizada no relatório como “dados de baixa com previsão para movimento bancário futuro”.
    7. Em Atualizações/Movimento Bancário/Liquidação de Cheques (FINA089), cancele a liquidação do cheque e o liquide-o novamente.
    8. Selecione Atualizações/Relatórios/Fluxo de Caixa Analítico (FINR470) e configure os seguintes parâmetros:
    Compõem Saldo Retroativo = Sim
    Lista Estorno = Não.
    Desta forma, o título estornado não será exibido no relatório. Para exibir o título estornado, configure o parâmetro Lista Estorno = Sim.
     

     

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SE1 – Contas a Receber, SE2 – Contas a Pagar, SE5 – Movimento Bancário e SEF – Cheques.

    • Sem rótulos