Esta rutina borra documentos de salida previamente seleccionados.

Después de la reversión, los títulos por cobrar generados se borran, la cantidad del producto queda nuevamente disponible en el stock y el pedido de venta queda disponible para aprobación.

Esta operación se puede hacer por ejecución de JOB, o por refresh en la pantalla de la rutina Anulación factura de salida.

Al efectuar esta configuración, el proceso de reversión se ejecuta a cada “n” minutos (tiempo definido previamente).


Help_buttonObservación:

El parámetro MV_CANCNFE  configurado como True (Verdadero) activa el borrado de las e-Fact.



Procedimientos

Cómo borrar documentos de salida:

  1. En Borrado de documentos de salida, el Sistema muestra los parámetros de la rutina.
  2. Complete los datos de acuerdo con la orientación de help de campo.

Observe la cumplimentación del siguiente parámetro:

  • ¿Modelo de interfaz?

Seleccione Marcación para que el sistema ponga a disposición una casilla de verificación al lado de cada documento de salida, permitiendo a través de la marcación, borrar varios documentos de salida en una única operación, o Selección para que el sistema permita borrar un documento de salida por operación, el sistema borra el documento de salida indicado.

3. Verifique los datos y confirme.

El sistema muestra los documentos de salida de acuerdo con la parametrización adoptada.

4. Marque los documentos de salida deseados (Interfaz Marcación) o marque el documento de salida deseado (Interfaz Selección) y haga clic en Acciones relacionadas/Borrar.

El sistema muestra un aviso de confirmación del borrado.

5. Verifique los datos y confirme.

6. En caso de que se permita su borrado, la leyenda se modificará para Esperando anulación.


Help_buttonObservación:

Si el job no está activo, el botón refresh realiza la validación en SEFAZ y la reversión de los documentos.

Help_buttonImportante:

La anulación se efectiva por el JOB, que debe estar activo si la SEFAZ permite su anulación.

Si no se permite su anulación, su leyenda se modifica para Anulación no autorizado y debe verificarse en el Monitor (e-Fact. SEFAZ).

Para visualizar el nuevo estatus después de ejecutar el Job, salga y vuelva a la rutina o haga clic en refresh. Su modificación depende de algunos factores como disponibilidad de la SEFAZ, si se mermitió su borrado, etc..



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