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  • Destaques - Vendas 28.

CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST 

DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL 

EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0 

UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO   

INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL 

CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

VALIDAR RAIZ DO CNPJ

VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

DESCONTO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAR DE ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

 

 

CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.145

1306 - V. 28.04.08

1322 - V.28.18.01

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UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como SIM, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota.

Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.145

1306 - V. 28.14.02

1322 - V. 28.05.02

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VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

2 - Compra // 3 - Venda


As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha inddustrial, conforme determina a legislaçã vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.

Versão:

560 - V. 28.12.144

300 - V. 28.240.01

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DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.

Versão:

560 - V. 28.12.129

1303 - V. 28.64.04

1346 - V. 28.17.02

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INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor.

Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.125

1322 - V. 28.09.03

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APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

Versão:

300 - V. 28.222.01

560 - V. 28.12.121

 302 - 28.16.01

316 - V. 28.1489.01

336 - V. 28.125.01

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CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento / 3 - Venda


A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária.  O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar CST Para Cliente Consumidor Final. 

Versão:

300 - V. 28.22.01

560 - V. 28.12.121

514 - V. 28.32.01

316 - V. 28.149.01

336 - V. 28.125.01

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EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento


 Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Versão:

1450 - V. 28.30.02

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NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Implementação:

Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017.

Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28.

Entre os dias 02/10/2017 e 02/04/2018 a versão 3.10 e a versão 4.0 da NF-e estarão funcionando simultaneamente, ficando opcional ao cliente a utilização de qualquer uma delas. A última data prevista para a virada da versão 4.0 será 02/04/2018. Verifique qual o melhor período para atualizar.

Algumas alterações ainda estão sendo desenvolvidas no WinThor. Acompanhe as novidades nos documentos Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28

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UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Versão:

Rotina 300 - V. 28.129.01

Rotina 560 - V. 28.12.47

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INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.

Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação..

Versão:

Rotina 560 - V.28.11.04

Rotina 316 - V. 28.61.141

Rotina 336 - V. 28..44.99

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INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3969 - Valor mínimo para exigir dados do cliente consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja preenchido, o valor informado será o mínimo de venda para que seja exigido ao usuário/operador do sistema que informe os dados do cliente consumidor final, apenas clientes 1(um), 2(dois) e 3(três).

Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.26

Rotina 316 - V. 28.61.141

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CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para  Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.66.83

Rotina 560 - V. 28.10.16

Rotina 506 - V. 28.06.02

Rotina 514 - V. 28.24.13

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INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse os documentos:

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.08

Rotina 1442 - V. 28.09.29

Rotina 3365 - V. 28.01.01

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ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.08

 

Rotina 1442 - V. 28.09.29

 

Rotina 3365 - V. 28.01.01

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TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

O processo de rastreabilidade de pedido de venda é realizado através da nova rotina 3357 – Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido. Esse processo permite gerar rastreabilidade somente para pedidos pendentes, ou seja, pedidos sem estoque. A fim de agrupar o pedido de compras no pedido de vendas evitando que o produto sob encomenda seja vendido a outrem.

Para mais informações acesse o documento Tutorial Processo de Rastreabilidade.

Versão:

Rotina 220 - V. 28.13.02

Rotina 329 - V. 28.01.31

Rotina 335 - V. 28.00.27 

Rotina 336 - V. 28.26.69

Rotina 3010 - V. 28.11.14

Rotina 3357 - V. 28.15.03

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DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.64

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 316 -V. 28.13.60

Rotina 336 - V. 28.13.48

Rotina 1400 - V. 28.13.30

Rotina 2500 - V. 28.13.05

Rotina 3324 - V. 28.11.04

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PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

Para mais informações acesse o documento DT_Pauta_Para_ST_de_Mato_Grosso_MT..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.56.73

Rotina 514 - V. 28.24.13

Rotina 316 - V. 28.33.109

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CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG).

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ICMS_Normal_com_MVA_para_Cliente_Consumidor_Final..

Versão:

Rotina 514 - V. 28.24.13

Rotina 560 - V. 28.10.05

Rotina 1400 - V. 28.15.38

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REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo % Red. Base ST Simples Nacional é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação). 

Ao realizar o cálculo do ST caso cliente da venda esteja configurado na rotina 302 - Cadastrar Cliente como optante do simples nacional e o campo  % Red. Base ST Simples Nacional esteja informado /preenchido o WinThor aplica a redução na base de cálculo do ST para clientes simples nacional em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Redução_de_ST_Para_Cliente_Simples_Nacional.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.34.46

Rotina 560 - V. 28.05.02

Rotina 514 - V. 28.18.05

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PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.16.01

Rotina 560 - V. 28.00.242

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 514 - V. 28.16.02

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CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.64

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 1400 - V. 28.13.32

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RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS..

Versão:

Rotina 1446 - V. 28.00.03

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SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS..

Versão:

Rotina 1306 - V. 28.11.11

Rotina 1322 - V. 28.00.14

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VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento

Implementação:

Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:

 DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda.. 

Versão:

Rotina 514 - V. 28.15.01

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CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.21

Rotina 1400 - V. 28.13.14

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CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CST_Frete_no_Registro_de_Entrada.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.210

Rotina 596 - V. 28.00.02

Rotina 1442 - V. 28.08.21

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CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.214

Rotina 3501 - V. 28.07.05

Rotina 3503 - V. 28.07.16

Rotina 3509 - V. 28.00.13

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CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CMV_Para_Venda_Construtora_e_Não_Contribuinte..

Versão:

 Rotina 300 - V. 28.0.13.1

Rotina 560 - V. 28.00.202

Rotina 507 - V. 28.13.05

Rotina 316 - V. 28.13.15

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina 1400 - V. 28. 13.08

Rotina 2500 - V. 28.13.05

Rotina 3308 - V. 28.13.04

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ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV. 

Para mais informações acesse o DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.184

Rotina 507 - V. 28.13.05

Rotina 1400 - V. 28.13.03

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ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado

Implementação:

O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse o DT_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.187

Rotina 316 - V. 28.13.04

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina 1437 - V. 28.06.08

Rotina 1400 - V. 28.12.07

Rotina 3308 - V. 28.12.04

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GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.180

Rotina 316 - V. 28.11.30

Rotina 394 - V. 28.12.06

Rotina 1400 - V. 28.12.08

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VALIDAR RAIZ DO CNPJ

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). 

Para mais informações acesse o DT_Validar_Raiz_do_CNPJ.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.178

Rotina 1419 - V. 28.12.02

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VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.12.02

Rotina 560 - V. 28.00.173

Rotina 514 - V. 28.12.02

Rotina 316 - V. 28.11.16

Rotina 336 - V. 28.11.08

Rotina 1419 - V. 28.07.05

Rotina 2500 - V. 28.11.10

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NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.161

Rotina 1306 - V. 28.11.03

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CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Cor_Por_Faixa_de_Lucratividade.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.06

Rotina 3343 - V. 28.00.08

Rotina 316 -V. 28.08.18

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RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração..

Versão:

 Rotina 1400 - V. 28.12.02

Rotina 1460 -V. 28.00.00

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INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas

Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.115

Rotina 316 - V. 28.09.01

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LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse o DT_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI.. 

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.10

Rotina 560 - V. 28.00.144

Rotina 316 - V. 28.09.23

Rotina 336 - V. 28.09.07

Rotina 2500 - V. 28.09.14

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DESCONTO SIMPLES NACIONAL 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado

Implementação:

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.

Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.155

Rotina 316 - V. 28.09.34

Rotina 336 - V. 28.10.02

Rotina 2500 - V. 28.09.17

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TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

 Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.155

Rotina 514 - V. 28.10.02

Rotina 1423 - V. 28.10.01

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GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

 Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.143

Rotina 1400 - V. 28.09.08

Rotina 316 - V. 28.09.35

Rotina 336 - V. 28.09.12

Rotina 2500 - V. 28.09.16

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NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

 A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. 

Para mais informações acesse o DT_Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_de_Desconto_na_Rotina_561.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.17

Rotina 560 - V. 28.00.161

Rotina 561 - V. 28.00.13

Rotina 316 - V. 28.09.10

Rotina 336 - V. 28.09.12

Rotina 2500 - V. 28.10.08

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EMITIR CT-E GLOBALIZADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 1442 - V. 28.08.23

Rotina 1450 - V. 28.08.15

Rotina 1479 - V. 28.08.06

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INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução

Versão:

Rotina 1303 - V. 28.03.11

Rotina 1346 - V. 28.07.03

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VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.95

Rotina 514 - V. 28.07.01

Rotina 1419 - V. 28.07.04

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NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.48

Rotina 1308 - V. 28.03.01

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AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse o DT_Agregar_Frete_na_Comissão_Gerada_na_Venda.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.48

Rotina 1400 - V. 28.04.03

Rotina 3308 - V. 28.04.01

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REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5- Processamento

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_Redução_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. 

Versão:

Rotina 300 - V 28.04.18

Rotina 560 - V. 28.00.51

Rotina 514 - V. 28.04.04

Rotina 1400 - V. 28.03.01

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CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_do_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.04.18

Rotina 302 - V. 28.01.03

Rotina 560 - V. 28.00.53

Rotina 1400 - V.28.03.01

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INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Versão:

 Rotina 1450 - V. 28.01.03

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VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.187

Rotina 1400 - V. 28.12.02

Rotina 514 - V. 28.13.03

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VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.62

Rotina 514 - V. 28.04.08

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VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga.. 

Versão:

Rotina 1322 - V. 28.00.03

Rotina 1306 - V. 28.00.03

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NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Versão:

Rotina 560 - 28.00.50

Rotina 1400 - V. 28.04.13

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ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal

Versão:

Rotina 1316 - V. 28.06.02

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PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.79

Rotina 1332 - V. 28.02.01

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CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI 

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.23

Rotina 560 - V. 28.00.151

Rotina 316 - V. 28.10.16

Rotina 336 - V. 28.10.07

Rotina 2500 - V. 28.10.12

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RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.85

Rotina 514 - V. 28.04.11

Rotina 1400 - V. 28.04.18

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VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10

Versão:

Rotina 300 - V. 28.07.01

Rotina 560 - V. 28.00.87

Rotina 271 - V. 28.10.02

Rotina 316 - V. 28.07.01

Rotina 336 - V. 28.07.01

Rotina 1400 - V. 28.07.01

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CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.92

Rotina 3501 - V. 28.07.01

Rotina 3503 - V. 28.07.04

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DEVOLUÇÃO COM PERCENTUAL DE FRETE INFORMADO NA SAÍDA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

O percentual do ICMS do frete na devolução poderá ser igual ao da saída de acordo com a configuração do novo parâmetro 4017 - % de ICMS na devolução igual ao da nota de saída.

Para mais informações acesse o DT Devolução com Percentual de Frete Informado na Saída.

Versão:

Rotina 560 - V. xx

Rotina 1303 - V. xx


 

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP

 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

 O percentual Funcep poderá ser agregado no calculo do ICMS das notas de simples remessa que tenham ICMS, conforme determina legislação.

Para mais informações acesse o DT Cálculo Funcep.

Versão:

Rotina 560 - V. xx

Rotina 1303 - V. xx