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Como efetuar a contabilização da provisão?

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Como efetuar a contabilização da provisão?

Passo a passo:

Premissas:

Ter cadastrado no sistema os identificadores de calculo específicos para cada provisão:

Identificadores – Provisão de Férias

Provisão – (Obr.)

0130  -  Valor  da Provisão

0254  -  Adicional

0255  -  Um Terço       

0131  -  INSS

0132  -  FGTS

Baixa Férias – (Obr.)

0233  -  Valor  da Provisão

0258  -  Adicional

0259  -  Um Terço       

0234  -  INSS

0235  -  FGTS

Baixa Rescisão – (Obr.)

0262  -  Valor Provisão

0263  -  Adicional

0264  -  Um Terço       

0265  -  INSS

0266  -  FGTS

Baixa Transf. – (Opc.)

0239 - Valor Provisão

0260 - Adicional

0261 - Um Terço         

0240 - INSS

0241 - FGTS


Identificadores – Provisão de 13º Salário

Provisão – (Obr.)

0136  -  Valor  da Provisão

0267  -  Adicional

0268  -  1ª Parcela        

0137  -  INSS

0138  -  FGTS

Baixa Rescisão – (Obr.)

0274  -  Valor Provisão

0275  -  Adicional

0276  -  INSS

0277  -  FGTS

Baixa Transf. – (Opc.)

0270  -  Valor Provisão

0271  -  Adicional

0272  -  INSS

0273  -  FGTS

Baixa 13º Sal – (Novo)

0332  -  Valor  da Provisão

0333  -  Adicional

0334  -  1ª Parcela        

0335  -  INSS

0336  -  FGTS


Após o cadastramento dos Identificadores de cálculo, deve vincular um lançamento padrão as verbas, na aba Contabilização:

Obs: Os lançamentos padrões são específicos de cada empresa. Como apoio utilize a documentação disponível no link abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021101152-MP-GPE-Como-configurar-Lan%C3%A7amento-Padr%C3%A3o-para-Folha-de-Pagamento-do-Protheus-?source=search

Após o cadastramento das verbas e vinculo dos lançamentos padrões é necessário calcular a provisão:

Visualização do calculo:

As informações estão na tabela SRT - Movimento de Provisões

Na rotina de contabilização informe nas perguntas que deseja contabilizar a provisão:

Tela lançamentos contábeis:

Na tabela SRZ o sistema demonstra o resumo das verbas de folha , provisão ou ambos. (conforme configurado no grupo de perguntas da rotina GPEM110)

Os registros de cada  provisão  serão  identificados  pelo  campo RZ_TIPO, cujo conteúdo será:

                               PF – Provisão de Férias

                               PD – Provisão de 13º Salário

Ao final da geração dos lançamentos no SRZ será incluído um registro de controle, indicando o mês/ano de geração.

RZ_CC      -   PR 062003

RZ_TIPO  -   PR


Observações:


Contabilização das verbas de baixa por transferência: GPE030PROV_MV_TRFAMES_Contabilização_das_verbas_de_baixa_por_transferência