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Gerar Informações SPC - ACR704AA

Visão Geral do Programa

Na geração de arquivos, para envios de informações para SCI e SERASA, executados neste programa, não serão tratados os arquivos de retorno.

No arquivo gerado para o SERASA, o Relatório de Comportamento em Negócios, que se refere somente a pessoas jurídicas, será enviado apenas o registro da posição mensal.

Importante:

Somente são geradas as informações para os clientes que estiverem parametrizados com “Necessidade de Acompanhamento SPC”, determinado no programa Manutenção Cliente Financeiro.

Por que os valores listados no relatório gerado pelo programa de Envio de Dados ao Serasa, não confere algumas vezes com os valores listados no Relatório de Títulos em Aberto?

O arquivo do SERASA é um relatório onde são consideradas informações financeiras, considerando a data do movimento financeiro, e no produto, os relatórios tratam os conceitos contábeis, considerando a data de transação do movimento, por exemplo, os valores do relatório de títulos em aberto não serão iguais aos valores considerados no arquivo de envio ao SERASA.

A seguir estão listados alguns exemplos que facilitam o entendimento das diferenças, lembrando que no relatório gerado no programa de envio ao SERASA, são listados os títulos que compõe o valor impresso, o que deverá ser utilizado para conferência de valores.

Em função da diferença de conceitos, os relatórios do produto não devem ser utilizados para essa conferência.

  1. Quando uma duplicata for pagar contra DNI ou Antecipação, ao gerar os dados para o SERASA, será considerado como data de pagamento a data de emissão da Antecipação/DNI, caso esta seja maior/igual à data de emissão da duplicata, caso seja menor, será considerada a data de emissão da DP.

  2. As antecipações/DNI não são listadas no arquivo do SERASA, apenas os registros de duplicatas é que serão considerados.

  3. O sistema possui o número de dias parametrizado no arquivo do SERASA, este parâmetro irá considerar após quantos dias do vencimento o título será considerado como atrasado.

  4. No segmento referente aos pagamentos a vista, são considerados os pagamentos efetuados até 7 dias após a emissão da duplicata, conforme regra do SERASA.

  5. Pagamentos com cheque são considerados pagos, quando o titulo de cheque já tiver sido liquidado, caso contrário, irá aparecer no segmento apenas de vencidos ou a vencer.

Gerar Informações SPC

Objetivo da tela:

Permitir a geração de arquivo ASCII com informações a serem enviadas aos órgãos de Serviço de Proteção ao Crédito, como SCI e SERASA.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa Movimento SPC.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

FE Base SPC

Inserir a finalidade econômica base dos títulos a serem enviados para o SCI e SERASA. 

FE Movto SPC

Inserir o código da finalidade econômica para qual será gerado os arquivos a serem enviados ao SCI e SERASA, sendo que serão convertidos os valores com base na data da cotação informada para tanto. 

Data Cotação

A data aqui informada irá determinar o dia da cotação a ser considerado para conversão da finalidade base dos títulos para a finalidade do movimento de envio para SPC. 

Parceiro SPC

Selecionar o órgão que deverá receber as informações geradas pelo programa, podendo ser:

  • SCI.

  • SERASA.

  • SERASA SIMPLIFICADO: quando selecionada, os campos de “Vencidos a mais de” e “Imprime Perfil de Compras”, que constam na tela de seleção de dados são desabilitados. Da mesma forma, os campos referentes a controle de número de registros. 

Arquivo SPC

Inserir o diretório no qual serão gerados os arquivos a serem enviados ao SCI e SERASA, respectivamente. 

Diário

Inserir a faixa de datas a ser considerada na geração do arquivo de envio ao SCI.

Importante:

Esse campo somente será habilitado quando a opção do parceiro SPC for SCI. 

Mensal

Inserir a faixa de período/ano a ser considerado na geração do arquivo de envio ao SERASA.

Importante:

Esse campo somente é habilitado quando a opção do parceiro SPC for SERASA. 

Abertura Pagto a Prazo

Assinalar a opção que define se a abertura do pagamento a prazo será “Título a Título” (Analítico), ou de forma sintética “Agrupando os títulos do cliente por data de pagamento e vencimento”. 

Movto Gerado

Quando assinalado, determina se será impresso o relatório das informações enviadas ou não. 

Buscar DDD/Telefone/FAX do cadastro de clientes

Quando assinalado, determina a busca das informações de DDD, telefone e FAX do cadastro de clientes do Datasul EMS 5 para serem gravadas no arquivo de envio ao SERASA.

Importante:

Quando não assinalado, as informações de DDD, telefone e FAX, serão gravadas no arquivo de envio ao SERASA com conteúdo zero. 

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Faixa - Movimento SPC

Objetivo da tela:

Permitir definir faixas de documentos a serem considerados na execução desse programa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Espécie

Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada na execução desse programa.

Cliente

Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução desse programa. 

Grupo Cliente

Inserir uma faixa de grupos de clientes que deve ser considerada na execução desse programa.

Importante:

Somente serão considerados os clientes que estiverem contidos na faixa de grupo de clientes informada. 

Estab Selec

Selecionar os estabelecimentos que devem ser considerados na execução desse programa.

Vencidos a mais de

Inserir a quantidade de dias depois do vencimento do título, que deve ser considerado como vencido para a empresa.

Exemplo:
A empresa pode optar em considerar apenas títulos vencidos a mais de 20 dias. Dessa forma, ainda que o título esteja vencido, o sistema somente o considerará vencido, quando estiver vencido a mais de 20 dias.

Após informar a quantidade de dias, a data final do período é que será considerada como base para determinar se o título será considerado vencido ou não. Dessa forma, caso seja selecionada uma faixa de 01/01/2015 a 31/01/2015 e informado o parâmetro Vencidos a mais de 20 dias, determina que somente sejam selecionados os títulos em aberto que tiverem vencimento inferior ao dia 11/01/2015, pois estes estarão vencidos a mais de 20 dias. Os títulos que tiverem vencimento acima do dia 11/01/2015 estão vencidos a menos de 20 dias e, portanto, não serão considerados no relatório como títulos vencidos. Para o relatório a ser gerado para o Serasa, esses títulos serão considerados como a vencer. 

Imprime Perfil Compras

Quando assinalado, serão consideradas as informações de perfil de compra, tais como data e valor da última compra, data e valor da maior compra, entre outras.

 

 

Tipo Espécie

Assinalar os tipos de espécies de documentos que devem ser considerados na execução deste programa. Os tipos de espécies de documentos que podem ser selecionados são:

  • Antecipação.

  • Aviso de Débito.

  • Cheque Recebido.

  • Normal.

Importante:

Somente é possível selecionar os tipos de documentos quando o parceiro SPC for SCI. 

Vendor

Selecionar, entre as opções disponíveis, os títulos que não serão considerados na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

  • Desconsidera Títulos de Espécies Vendor.

  • Desconsidera Título Normal com Carteira Vendor. 

Número de Registros

Quando assinalado, permite inserir a quantidade de registros a serem gerados para o SCI e SERASA, respectivamente.

 

Conteúdos Relacionados:

SCI

SPC

SERASA

Manutenção Clientes (UTB107AA)

Manutenção Cliente Financeiro (UFN011AA)