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FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas

Produto:

Faturamento

Versões:

11.8

Ocorrência:

Ao acessar a Rotina ' MATA410 - Pedidos de Venda > Ações Relacionadas > Retornar ' , registrar os dados de filtragem e confirmar, o sistema exibe as Notas de Origem para realizar o Retorno. Porém, ao selecionar o registro que se deseja retornar e clicar em ' Retorno ' o botão de retorno não demonstra nenhuma ação.

Ou, ao inserir o Pedido de retorno manualmente e procurar a Nota de Origem não localiza / emite o HELP F4NAONOTA

Ambiente:

SIGAFAT

Orientação:

Este comportamento de Clicar no Botão Retorno e não obter nenhuma ação é característico de "sujeira de base".

Geralmente quando o sistema localiza que já há na base um Pedido de Venda incluído com amarração à Nota de Origem.


Nas tabelas SC6 - Itens do PV, SC9 - Liberação e SD2 - Itens Doc. de Saída, não podem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão.

Caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução e o processo não será devidamente realizado.


Assim, assumir o procedimento:

Realizar um filtro primeiramente em sua Tabela SC6, para o campo C6_NFORI com conteúdo igual ao número da Nota de Origem (a Nota que precisa devolver) para localizar o Pedido de Venda que já há na base para esta NF de origem.

Obs: O número da Nota deve estar completo, inclusive com os "0" à esquerda para que o Pedido seja localizado.


Tendo localizado o(s) Pedido (s) de Venda que já constam no sistema relacionado à esta Nota, considere:


Não poderá duplicar a informação (ter mais de um Pedido "empenhando" o mesmo saldo do mesmo relacionamento).


Assim, se realmente ainda houver saldo - se a Nota já não foi totalmente devolvida (*), então a devolução deverá ser efetuada (faturada) pelo mesmo Pedido de Venda já incluído no sistema;

Ou então, excluí-lo / alterá-lo para eliminar a "sujeira" e então o sistema irá permitir incluir outro Pedido novo para esta NF de origem (carregando o Pedido automaticamente ao clicar em Retornar).

(*) Para se certificar de que a nota não foi totalmente devolvida, verifique os campos D1_VALDEV e D1_QTDEDEV que não deverão possuir conteúdos iguais ao D1_TOTAL e D1_QUANT respectivamente (conteúdos iguais indica que o mesmo valor/quantidade da NF de entrada foram devolvidos).


Observação:

Após uma determinada Nota ser retornada, ela continua aparecendo na tela de retorno, pois continua atendendo o critério definido no filtro de abertura/filtro da tela:

Se a nota de origem ainda atende aos critérios definidos, então continua aparecendo na lista.Porém, não permite devolver novamente.

Versões

12.1.17
e
12.1.23 

Ao atualizar o programa MATN410A.PRW com data igual ou superior a 08/05/2019 o sistema deixará de apresentar na tela as Notas Fiscais que já foram totalmente devolvidas

Importante : As notas de compras devolvidas no Faturamento podem ter gerado somente um Pedido de Vendas ou seguir para ser gerado uma nota de Devolução

Em caso de dúvida se houve a Devolução da NF de compras gerando Pedido de Vendas 

Realizar um filtro na Tabela SC6 (campo C6_NFORI) com conteúdo igual ao número da Nota de Origem (a Nota que precisa devolver) para localizar o(s) Pedido(s) de Venda que existem na base para esta NF de origem. 

Obs: O número da Nota deve estar completo, inclusive com os "0" à esquerda para que o Pedido seja localizado.


Além desta alteração, o sistema permitirá pesquisa em tela e criação de filtros