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Se realizan los siguientes ajustes en la rutina FISA815 (CFDI con Complemento de Recepción de Pagos):

  • En la función que Genera el XML (CreaXML), se realiza ajuste para generar el atributoBaseDR a 6 Decimales.
  • En la función que Realiza la distribución de saldo entre los Pagos (AjustSal), se realiza ajuste para que el acumulado de las Bases de IVA Exento sea redondeado a 6 Decimales.

La solución aplica sin distinción del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) que se utilice.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  • Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR. (Este paso aplica solo para el PAC Masteredi)
    1. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18174.
    2. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
    3. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
    4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
      • Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto exento de IVA.

    5.  En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones (MATA467N).
      • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) que tenga al menos un ítem con TES de IVA Exento.
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2
    1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
    3. Configurar las preguntas de la rutina.
    4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
    5. Informar Tipo ValorPrefijoNúmeroValor.
    6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
    7. Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
    8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
    9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
    10. Validar que en XML, que el atributoBaseDR se visualice a 6 decimales.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    Card documentos
    InformacaoLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0.
    Titulo¡IMPORTANTE!

    05. ASUNTOS RELACIONADOS