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Objetivo

Empresas que contratam Agências de propaganda ou turismo, não efetuam retenção de IRRF sobre os serviços contratados para divulgação de seus produtos, esse valor é pago pela agência, repassado para o contratante e demonstrado na DIRF.

 

DIRF - Retenção na fonte sobre serviços prestados pelas Agências de propaganda e publicidade

Regra de negócio

Para a composição do cenário descrito na legislação acima existem três papeis envolvidos:
  • Empresa Contratante;
  • Agência de Propaganda;
  • Meios de comunicação (Emissoras de rádio, TV, Jornais);

Conforme análise da consultoria jurídica, os serviços prestados por uma agência de propaganda serão passíveis de retenção quando forem: estudos de mercado, produção de propaganda, entre outros. Os valores utilizados para pagamentos de meios de comunicação são isentos de tributação, ou seja, serão recebidos pela Agência de propaganda e repassados aos meios de comunicação contratados.

Fonte: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=263783907

 

Exemplo hipotético:

 Organizações envolvidas:

 Empresa X (contratante da Agência de propaganda)

 Agência P (contratada)

 Emissora Z (Canal contratado pela Agência P para divulgação da marca da Empresa X)

Operações:

Empresa X contratou a Agência P, para serviços de divulgação de sua marca. 

Agência P, realizou um estudo de mercado e produziu propagandas para serem divulgadas pela Emissora Z.

 Ações da Emissora Z

Gerar uma nota fiscal de faturamento (Doc. Saída) sobre o valor cobrado para divulgação das propagandas referentes a marca da Empresa X, listando como cliente a Agência P.

 Valor da divulgação: 600.000,00

Faturamento isento de tributação.

 Importante: A emissora pode gerar uma única nota para vários clientes da Agência P

 Ações da Agência P

Lançar a Nota fiscal de entrada da Emissora Z, para o pagamento da divulgação da Empresa X, sem reter impostos e efetuar o pagamento conforme acordo comercial firmado entre eles.

 Emitir a nota fiscal de faturamento (doc. Saída) a Agência P,  conforme abaixo:

 Serviços Prestados: 100.000,00

Valor de rapasse Emissora Z: 600.000,00

 Total da Nota fiscal: 700.000,00

 Ao Emitir a Nota, a Agência P é responsável pelo recolhimento do Imposto:

Base de cálculo Retenção IRF: 100.000,00

Valor do Imposto de Renda: 1.500,00 – Neste momento é necessário gerar uma obrigação de pagamento, para emissão da DARF para receita federal e esse valor será demonstrado na DCTF da Agência P.

 No início do ano até dia 31/01 a Agência P tem que enviar a Empresa X um documento no formato abaixo, com todas as retenções de IRF que fez durante o ano Calendário anterior:


 

Importante: Essa retenção não será enviada para DIRF.

Ações da Empresa X

Lançar a Nota fiscal de entrada da Agência P, para o pagamento dos serviços prestados e repasse do valor cobrado pela Emissora Z, sem reter impostos e efetuar o pagamento conforme acordo comercial firmado entre eles.

No início do ano ao receber o COMPROVANTE ANUAL DE IMPOSTOS DE RENDA RECOLHIDO, deverá demonstrá-lo na DIRF.

 

 

No módulo financeiro foi implementado um cadastro de Repasse de Imposto de Renda, em que o usuário poderá lançar o COMPROVANTE DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO, enviado por uma agência de publicidade e propaganda.

 

 Importante: O Repasse de Imposto de Renda será considerado apenas para geração de dados para Pessoa Jurídica.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FINA401 - Gerar dados para Dirf

Alteração

Miscelânea -> Arquivos -> Gerar dados para DIRF

-

FINA403 - Gerar dados para Dirf setor público

Alteração

Miscelânea -> Arquivos -> Gerar dados DIRF setor público

-

FINA405 - Dados complementares da DIRF

Criação

Atulizações -> Contas a pagar -> Repasse de Imposto de Renda

-

FINR405 – Dados Complementares da DIRFCriaçãoRelatórios-> Contas a Pagar -> Repasse de Imposto de Renda 

 

Tabelas envolvidas

FOF – Cabeçalhos Repasse de Imposto de Renda;

FOG – Detalhes Repasse de Imposto de Renda;

SRL - DIRF / Informe de rendimentos; 

SR4 - Itens DIRF/Informe rendimentos

1.1.1 Repasse de imposto de Renda (FINA405)

Criar uma rotina em MVC, baseada nas tabelas FOF e FOG, para cadastramento de complemento da DIRF conforme layout definido no Protótipo 01.

 

Campo ConteúdoObrigatórioPermite Alteração
FOF_FILIALFilial do sistemaSimNão
FOF_CHAVEChave da tabela (FWUUIDV4)SimNão
FOF_FORNECFornecedor (A2_COD)SimSim
FOF_LOJALoja (A2_LOJA)SimSim
FOF_RAZAONome do Fornecedor (A2_NOME)SimSim
FOF_CGCCNPJ do fornecedor (A2_CGC)SimSim
FOF_CODRETCódigo de retenção (Tabela 37 SX5)SimSim
FOF_ANOAno calendário para geração da DIRFSimSim
Campo ConteúdoObrigatórioPermite Alteração
FOG_FILIALFilial do sistemaSimNão
FOG_CHAVEChave da tabela FOF (FOF_CHAVE)SimNão
FOG_NUMDOCNúmero comprovante de imposto de renda recolhidoSimNão
FOG_MESMês em que ocorreu a retençãoSim

Sim

FOG_RNDBRTRendimento Bruto, valor total pago a agênciaNãoSim
FOG_BASEBase da retençãoSim

Sim

FOG_IMPRECValor do imposto recolhidoSimSim
FOG_DIRFFlag de controle, indica se o registro foi enviado ou não para DIRF. (1 – Sim; 2 – Não)SimSim

 

Validações:

  • FOF_CHAVE, não poderá repetir;
  • FOF_FORNEC, utilizará uma consulta padrão de fornecedor e engatilhar os campos FOF_LOJA, FOF_RAZAO e FOF_CGC;
  • FOF_CODRET, utilizará dados da tabela 37 do SX5;
  • Os campos FOG_CHAVE + FOG_ NUMDOC, não poderá repetir;
  • Os campos FOF_CHAVE e FOG_CHAVE, serão ocultos para o usuário;

Será permitida a deleção de dados apenas que não sofreram importação para os dados da DIRF (FOG_DIRF = 2)

Legenda: 

  Enviado para DIRF. (FOG_DIRF = 2)

 Aguardando Envio para DIRF. (FOG_DIRF = 1)

1.3.4  Relatório Complemento de dados DIRF (FINR405)

 Relatório demonstrará os dados cadastrados nas tabelas FOF e FOG conforme layout do Protótipo 2, com os critérios abaixo:

 

PerguntaConteúdo
Ano Calendário: (MV_PAR01)
Informado pelo usuário
Fornecedor De: (MV_PAR02)Range inicial de fornecedores (FOF_FORNEC)

Loja de: (MV_PAR03)

Range inicial de lojas (FOF_LOJA)
Fornecedor Até: (MV_PAR04)
Range final de fornecedores (FOF_FORNEC)
Loja até: (MV_PAR05)
Range final de lojas (FOF_LOJA)
Mês De: (MV_PAR06)
Range inicial de Meses (FOG_MES)
Mês até: (MV_PAR07)
Range final de Meses (FOG_MES)
Seleciona Filial (MV_PAR08)
Abre a tela para seleção de filiais para usuário.
Considera Itens (MV_PAR09)
Considera itens 1= enviados, 2 = não enviados ou 3 = todos. (FOG_DIRF)

 

Critérios de busca/validação:

  • Buscar todos os movimentos que o FOF_ANO igual ao MV_PAR01;
  • Fornecedor de/Fornecedor até, busca de consulta padrão de fornecedor; filtrará o campo FOF_FORNEC;
  • Loja de/Loja até, filtrará FOF_LOJA;
  • Mês de/Até: Buscar os meses da FOG_MES que estejam no range informado pelo usuário;
  • Se o Seleciona filiais for igual a 1 – irá chamar a função AdmSelecFil para apresentar a tela seleção de filiais e filtrar movimentos das tabelas FOF/FOG com as filiais selecionadas, se for igual a 2 – irá trazer apenas os registros da filial corrente.
  • Se o MV_PAR09 = 1, trará os registros FOG_DIRF = 1, Se for MV_PAR09 = 2, trará os registros FOG_DIRF = 2      

1.3.5   Gerar  dados para DIRF ( FINA401 e FINA403)

Criar uma função que executará após a geração da DIRF, que busque os dados nas tabelas FOF e FOG de acordo com os parâmetros preenchidos pelo usuário e complemente a gravação das tabelas SRL e SR4.

 Critério de Busca (pergunte FIN401):

      ·         Executar a busca somente quando o MV_PAR04 = 2 (pessoa jurídica);

     ·         Buscar todos os registros das tabelas FOF e FOG em que o campo FOG_MES estiver no range MV_PAR02/MV_PAR03;

     ·         Se o MV_PAR09 = 1(Sim), considerar as filiais definidas pelo usuário, caso contrário apenas a filial corrente;

       ·         Se não houver recálculo, considerar apenas os registros com o campo FOG_DIRF = 2, caso contrário considere todos.

  Validações:   

        ·         Verificar se o FOF_CGC + FOF_CODRET existe na tabela SRL, caso não exista deverá ser incluído;

       ·         Verificar se o FOF_CGC + FOF_CODRET + FOF_ANO + FOG_MES existe na tabela SR4, deverá complementar a gravação dos registros, caso contrário deverá ser incluído; 

  •    Caso o MV_PAR07 = 1(SIM), após cada inclusão ou alteração na tabela SR4, deverá atualizar o log de processamento.

 

Regra de Inclusão SRL:

 

  • RL_FILIAL = xFilial("SRL")
  • RL_MAT= GetSxENum( "SRL" , "RL_MAT")
  • RL_CODRET = FOF_CODRET
  • RL->RL_TIPOFJ  = A2_TIPO
  • RL_CPFCGC  = FOF_CGC
  • RL_BENEFIC = A2_NOME
  • RL_ENDBENE = A2_END + A2_NR_END
  • RL_UFBENEF = A2_EST
  • RL_COMPLEM = A2_BAIRRO
  • RL_CGCFONT = M0_CGC
  • RL_NOMFONT = M0_NOMECOM
  • RL_ORIGEM = "2"
  • RL_CGCEX = A2_CGCEX
  • RL_PAIS  = A2_PAISEX
  • RL_NIFEX = A2_NIFEX

 

Regra de Inclusão SR4:

Para cada linha da tabela FOG serão geradas duas linhas para a SR4 uma para gravação do rendimento tributável e outra para o valor retido do imposto no mês.

Linha de rendimento tributável: 

 

  • R4_FILIAL  = xFilial("SR4")
  • R4_MAT    = RL_MAT
  • R4_CPFCGC = RL_CPFCGC
  • R4_MES  = FOG_MES
  • R4_TIPOREN = "A"
  • R4_CODRET  = FOF_CODRET
  • R4_ANO  = FOF_ANO
  • R4_VALOR  = FOG_BASE
  • R4_ORIGEM = "2"
  • R4_PAIS = RL_PAIS
  • R4_NIFEX  = RL_NIFEX


Linha de imposto retido: 

 

  • R4_FILIAL  = xFilial("SR4")
  • R4_MAT    = RL_MAT
  • R4_CPFCGC = RL_CPFCGC
  • R4_MES  = FOG_MES
  • R4_TIPOREN = "D"
  • R4_CODRET  = FOF_CODRET
  • R4_ANO  = FOF_ANO
  • R4_VALOR  = FOG_IMPREC
  • R4_ORIGEM = "2"
  • R4_PAIS = RL_PAIS
  • R4_NIFEX  = RL_NIFEX



Regra de complemento SR4:

 

  • R4_TIPO = A, o campo R4_VALOR será complementado com o FOG_BASE;
  • R4_TIPO = D, o campo R4_VALOR será complementado com o FOG_IMPREC.


Regra Gravação FOG:

 

  • Os registros processados o campo FOG_DIRF = 1.

 

Protótipo de Tela

Cadastro de complemento da DIRF – Protótipo 01


 

Relatório de complemento da DIRF – Protótipo 02

 


 

 

 


 

Fluxo do Processo

 

Agência de Publicidade e Propaganda

 

 

 

Empresa Contratante