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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAFIN

Segmento Executor

 

Projeto

PDR_SER_CTR011

IRM

PCREQ-7939

Requisito

PCREQ-7940

Subtarefa

PDR_SER_CTR011-124

Chamado

Não se aplica.

Release de Entrega Planejada

12.1.7 Abril/16

Réplica

Não se aplica.

País

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   ( X ) Outro Todos.

Outros

.Não se aplica.


Objetivo

Ajustar e criar novas mensagens únicas, relacionadas a controladoria, em prol de atender as necessidades na integração do backoffice Protheus com o software de gestão de hotelaria da Bematech, CMNet.


Definição da Regra de Negócio

 

Rotinas Envolvidas

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

FINI040

Alteração

Não se aplica.

MATI020

Alteração

Não se aplica.

MATI030

Alteração

Não se aplica.

MATI040

Alteração

Não se aplica.

MATA490

Alteração

SigaFIN > Atualizações > Comissoes > Manutenção das Comissões.

MATI490

Criação

Não se aplica.

FINA440

Alteração

SigaFIN > Miscelanea > Recalculos > Recálculo de Comissão.

FINA791CriaçãoSigaFIN > Atualizações > Hotelaria > Fatura de Hotel
FINI791CriaçãoNão se aplica.

 

O backoffice Protheus será responsável pelo controle financeiro, fiscal e contábil das operações de hotelaria realizadas através do software CMNet.

 

Para tais fins, os seguintes processos serão integrados com o uso de mensagem única:

 

  • Cadastro de cliente (pessoa física e jurídica, nacional e internacional).
  • Cadastro de fornecedor (para empresa comissionada, nacional e internacional)
  • Cadastro de vendedor (para empresa comissionada)
  • Inclusão de recebimento antecipado (RA)
  • Inclusão de provisionamento de reserva (PR a receber)
  • Inclusão de adiantamento com cartão (CC / CD + NCC)
  • Cancelamento de adiantamento
  • Devolução de adiantamento
  • Cancelamento de devolução de adiantamentos
  • Alteração de valores provisionados em prol da reserva (alteração de PR a receber)
  • Análise de crédito de empresas (cliente pessoa jurídica)
  • Inclusão de bloco F100
  • Cadastro de Produtos
  • Inclusão de cupom fiscal
  • Cancelamento de cupom fiscal
  • Inclusão de recibo provisório de serviço (RPS)
  • Cancelamento de RPS
  • Redução Z
  • Geração de Danfe sobre cupom
  • Sincronização de RPS transmitida (envio dos números eletrônicos após transmissão ao SEFAZ)
  • Cadastro de Comissões
  • Faturas de Hotelaria

Os itens marcados em negrito são processos do loja e não serão tratados nessa especificação.

 

Para que todos esses processos sejam adequadamente integrados, serão necessárias algumas melhorias nas rotinas de Controladoria e Loja. Esta especificação tratará apenas as alterações necessárias voltadas a controladoria.

 

Faturas de Hotelaria

 

Na hotelaria existe a possibilidade de uma empresa ter um contrato com o hotel, de forma a permitir que seus funcionários fiquem hospedados em um período e, ao fazer checkout, as despesas da estadia desse hóspede podem ser faturadas contra a empresa em questão, gerando títulos para recebimentos futuros dos valores referentes aos serviços e produtos consumidos (RPS e Cupons Fiscais). Ou seja, nesse exemplo o hóspede não paga nada ao sair do hotel e a empresa é quem paga isso em um momento futuro, conforme regras estabelecidas em seu contrato.

 

Esse processo precisará ser integrado ao Protheus, pois o mesmo gera títulos financeiros que estão associados a determinados Recibos Provisórios de Serviços (RPS) e Cupons Fiscais. Para isso, serão necessários os seguintes pontos:

 

  • Criação de duas novas tabelas: FO8 - Cabeçalho da Fatura e FO9 - Amarração da Fatura x Notas (RPS/Cupom);
  • Criação de uma nova mensagem única para recebimento das informações de Faturas de Hotel (HotelInvoice);
  • Criação de uma nova rotina de menu no Protheus (FINA791), para apenas visualização das informações de Faturas (Não haverá opção de Inclusão, Alteração e Exclusão no Protheus);
  • Criação de um adapter para tratar o recebimento da mensagem única de Faturas (FINI791);
  • Criação de novo parâmetro para definição de Natureza dos títulos gerados no processo de faturas de hotel: MV_HTLNAFT;

 

Detalhes técnicos:


  • A rotina de faturas de hotelaria, no Protheus, será apenas para visualização dos registros e estará divida em três partes, conforme proposto no Protótipo 01 - Tela de Faturas de Hotelaria. As três partes são: Cabeçalho da Fatura (tabela FO8), Notas (Tabela FO9) e Títulos a Receber. Essa rotina deverá ser codificada em MVC

  • O adapter (FINI791) deverá ser codificado seguindo o padrão de gravação MVC com os modelos de dados da rotina FINA791, ao invés de utilizar ExecAuto. Também deverá ser utilizado a classe mais atual para manipulação de XML, tXmlManager, ao invés de XMLParser.

  • Para criação dos títulos da fatura, na mensagem trafegará apenas os valores e data de vencimento de cada título. Portanto, o adapter deverá complementar a chave para inclusão do título, seguindo os seguintes critérios:

    • Prefixo: Pegar do parâmetro MV_HTLPREF;
    • Número: Será o número da Fatura (tag Code);
    • Parcela: Se houver apenas um título (na tag ListOfAccountReceivableInformation), poderá ficar em branco. Se houver mais de um título, então será um sequencial conforme o número de títulos. Ou seja, se houver três informações de títulos no XML, então haverá a parcela 01, 02 e 03, respectivamente.
    • Tipo: Pegar do parâmetro MV_HTLFT, que por padrão terá o valor FT (Fatura).







Detalhes da Mensagem (XSD):

 

Nome da Mensagem: HotelInvoice

Versão: 1.000

Tipo: Event

 

Estrutura:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Descrição

BusinessContent

CompanyId

Não

Código da Empresa.

BusinessContent

BranchId

Não

Código da Filial.

BusinessContent

CompanyInternalId

Não

InternalId das informações da empresa.

BusinessContent

InternalID

Não

Identificador único da fatura

BusinessContent

Code

Não

Código da fatura

BusinessContent

IssueDate

Não

Data de Emissão da fatura

BusinessContent

CustomerVendorInternalId

Não

Identificador único do Cliente da fatura

BusinessContent

Value

Não

Valor da Fatura

BusinessContent \ ListOfRetailSales\RetailSales

RetailSalesInternalId

Não

Identificador Único do RPS/Cupom Fiscal integrado com a mensagem RetailSales

BusinessContent \ ListOfAccountReceivableInformation \ AccountReceivableInformation

Value

Não

Valor do Título a Receber

BusinessContent \ ListOfAccountReceivableInformation \ AccountReceivableInformation

DueDate

Não

Data de Vencimento do Título a Receber

ReturnContent

ListOfInternalId

Não

Lista de InternalIds gerados no cadastro

 

 

Cancelamento de Faturas de Hotelaria

 

 

Comissões

 

Nesta integração o detentor da regra de negócio para cálculo de comissões é o CMNet, que atende as regras especificas para a hotelaria. Portanto, o Protheus precisará estar preparado para receber essas comissões já calculadas. Para isso, será criada uma nova mensagem única: SalesCharge

 

A rotina de Atualização de Comissões (MATA490) deverá ser alterada para trabalhar com mensagem única, ou seja, passará a ter uma IntegDef e será necessário criar o Adapter dessa rotina (MATI490). O Protheus terá tratamentos para recebimento e para envio também. Embora o envio, partindo do Protheus, não seja utilizado nessa integração com hotelaria, o adapter já ficará preparado para trabalhar com envio para quando se fizer necessário.

 

Ao receber as informações, o Protheus irá gravar a comissão (SE3) através da Execauto da rotina MATA490. Caso grave com sucesso, deverá também gravar o de/para na XXF, relacionando as chaves dos registros dos dois sistemas e deverá retornar um ListOfInternalId padrão de mensagens do tipo Event (cadastro). Para gravação da tabela XXF, deve-se utilizar a seguinte função de Framework: CFGA070Mnt.

 

Exemplo de retorno de ListOfInternalId:

<ListOfInternalId>
    <InternalId>
        <Name>SalesChargeInternalId</Name>  <- Nome do InternalId
        <Origin>000000001</Origin> <- Chave do registro gerado na origem da mensagem
        <Destination>99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01</Destination> <- Chave gerada no Protheus após gravação do registro
    </InternalId>
</ListOfInternalId>

 

Exemplo de gravação de de/para na XXF:

CFGA070Mnt( "BEMATECH", "SE3", "E3_NUM", "000000001", "99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01", .F. )

 

Após gravadas as informações da SE3, o processo de pagamento das comissões (geração do contas a pagar e baixa do mesmo) seguirá o fluxo padrão do backoffice, de forma manual conforme melhor determinado pelo cliente que utilizará a integração.

 

Visto que quem possuí a regra de cálculo é o sistema de hotelaria, não será possível fazer o recálculo dos registro de comissão gerados por essa integração. Logo, deverá haver uma trava na rotina de Recalculo de Comissão (FINA440) para não permitir tal processo caso a origem da comissão seja integração (E3_ORIGEM = I). Também deverá haver uma trava para não permitir a alteração e exclusão de registros integrados através da rotina de manutenção de comissão (MATA490).

 

Detalhes técnicos:

 

  • Toda comissão deve estar associada à um contas a receber. Porém, na hotelaria, a comissão pode nascer de um processo de fatura de hotel e não estará associado à um título a receber, mas sim à fatura em questão. Nesses casos, o número da fatura deverá trafegar na tag onde normalmente trafegaria o número do título a receber. Com essa informação, o adapter deverá buscar a fatura no Protheus e ver qual título foi gerado para a mesma. Então a chave do título encontrado será utilizado no registro de comissão. Caso a fatura tenha mais de um título gerado (fatura parcelada), associar a comissão ao primeiro título dessa fatura (título com a menor data de vencimento). 

 

  • Para toda comissão gravada através de mensagem única, gravar o campo E3_ORIGEM com o novo valor I, indicando integração (rotina MATI490).

 

IMPORTANTE: Esse novo valor deverá ser documentado na página do TDN:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=184781116

 

  • Codificar o adapter de forma atualizada, utilizando a classe tXmlManager ao invés de XmlParser.

  • O Adapter deverá tratar os eventos de Inclusão, Alteração e Exclusão. Na inclusão e alteração, deverá retornar o ListOfinternalId na resposta. Na exclusão, deverá apagar o de/para na XXF e não deve retornar ListOfInternalId na resposta. Para saber a operação do cadastro, deve-se olhar a tag "Event", que por sua vez pode ter dois valores: "UPSERT" ou "DELETE". Se for delete, é uma operação de exclusão. Se for upsert, deve-se primeiramente buscar a chave externa (recebida na tag InternalID) no de/para do Protheus. Se encontrar algum registro, deve-se considerar que é uma operação de alteração. Do contrário, é um processo de inclusão.

    Exemplo de exclusão de de/para na XXF:

    CFGA070Mnt( "BEMATECH", "SE3", "E3_NUM", "000000001", "99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01", .T. )

     

  • Adicionar um tratamento para considerar a rotina MATI490 na função FA440Origem, no fonte FINA440. Para esse caso o retorno deverá ser "I".

  • Criar uma função no adapter (MATI490) para encontrar a chave do registro de comissão no Protheus, à partir da chave externa recebida na mensagem.

  • Criar uma função no adapter (MATI490) para criar o valor de InternalId com a chave da comissão no Protheus.

 

Detalhes da Mensagem (XSD):

 

Nome da Mensagem: SalesCharge

Versão: 1.000

Tipo: Event

 

Estrutura:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Descrição

BusinessContent

CompanyId

Não

Código da Empresa.

BusinessContent

BranchId

Não

Código da Filial.

BusinessContent

CompanyInternalId

Não

InternalId das informações da empresa.

BusinessContent

InternalID

Não

Identificador Único da Comissão

BusinessContent

SellerInternalId

Não

InternalId do Vendedor

BusinessContent

AccountReceivableDocumentInternalId

Não

InternalId do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentPrefix

Não

Prefixo do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentNumber

Não

Número do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentParcel

Não

Parcela do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentTypeCode

Não

Tipo do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

CustomerVendorInternalId

Não

Identificador único do Cliente do título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

CustomerVendorCode

Não

Código do Cliente do título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

CustomerVendorStore

Não

Loja do Cliente do título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

IssueDate

Não

Data de Emissão da Comissão

BusinessContent

BaseValue

Não

Valor Base da Comissão

BusinessContent

SalesChargePercentage

Não

Percentual de comissão sobre valor base

BusinessContent

Value

Não

Valor da Comissão

BusinessContent

DueDate

Não

Data de Vencimento da Comissão

BusinessContentCurrencyInternalIdNãoIdentificador único da moeda da comissão

BusinessContent

Currency

Não

Moeda da Comissão

ReturnContent

ListOfInternalId

Não

Lista de InternalIds gerados no cadastro

 

Anexos:

XSD - SalesCharge_1_000

XML - SalesCharge_1_000

XSD - HotelInvoice_1_000

XML - HotelInvoice_1_000

Exemplo - ExecAuto de Comissões

 

Tabelas Utilizadas

  • SA1 – Clientes
  • SA2 – Fornecedores
  • SA3 – Vendedores
  • SE1 – Títulos a receber
  • SE3 – Comissão de Vendas
  • AI0 – Complementos de Clientes
  • FLY – RPS x NFe
  • SF3 – Livros Fiscais
  • SFT – Livro Fiscal por Item de NF
  • CF8 – Demais Docs. Pis Cofins
  • FO8 – Fatura Hotel 
  • FO9  Fatura Hotel x Notas

 

Protótipo de Tela


Protótipo 01 - Tela de Faturas de Hotelaria

 

 

 

Dicionário de Dados


Arquivo: FO8 – Fatura de Hotel

 

Índice

Chave

01

FO8_FILIAL + FO8_NUM + FO8_CLI + FO8_LOJA

 

 

Campo

FO8_FILIAL

Tipo

Caractere

Tamanho

2

Grupo de campos

033

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Não

Usado

Não

Browse

Não

Help de Campo

Filial do Sistema

 

 

Campo

FO8_NUM

Tipo

Caractere

Tamanho

9

Grupo de campos018

Título

Num. Fatura

Descrição

Número da Fatura

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Sim

Usado

Sim

Browse

Sim

Help de Campo

Número da fatura de hotelaria.

 

 

Campo

FO8_DATA

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data

Descrição

Data da Fatura

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Sim

Usado

Sim

Browse

Sim

Help

Data de emissão da fatura de hotelaria. 

 

 

Campo

FO8_CLI

Tipo

Caractere

Tamanho

6

Grupo de campos001

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente.

Picture

@!

ValidExistCpo( "SA1", M->FO8_CLI ) 

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Sim

Usado

Sim

Browse

Sim

Help de Campo

Código do Cliente da Fatura.

 

 

Campo

FO8_LOJA

Tipo

Caractere

Tamanho

6

Grupo de campos002

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente.

Picture

@!

ValidExistCpo( "SA1", M->FO8_CLI + M->FO8_LOJA ) 

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Sim

Usado

Sim

Browse

Sim

Help de Campo

Loja do Cliente da Fatura.

 

 

Campo

FO8_NCLI

Tipo

Caractere

Tamanho

40

Título

Desc. Cliente

Descrição

Descrição do Cliente.

Picture

@!

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI,Posicione("SA1",1,FWxFilial("SA1")+FO8->FO8_CLI+FO8->FO8_LOJA,"A1_NOME"), "")

Inic. BrowsePosicione("SA1",1,FWxFilial("SA1")+FO8->FO8_CLI+FO8->FO8_LOJA,"A1_NOME")

Obrigatório

Não

Usado

Sim

Browse

Sim

Help de Campo

Descrição do Cliente da Fatura.

 

 

Campo

FO8_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal2

Título

Valor

Descrição

Valor da Fatura.

Picture

@E 9,999,999,999,999.99

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Sim

Usado

Sim

Browse

Sim

Help de Campo

Valor da Fatura.

 

 

Arquivo: FO9 – Fatura Hotel x Notas

 

Índice

Chave

01

FO9_FILIAL + FO9_NUMFAT + FO9_CLIFAT + FO9_LOJFAT + FO9_SERIE + FO9_NUMDOC

 

 

Campo

FO9_FILIAL

Tipo

Caractere

Tamanho

2

Grupo de campos

033

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Não

Usado

Não

Browse

Não

Help de Campo

Filial do Sistema

 

 

Campo

FO9_NUMFAT

Tipo

Caractere

Tamanho

9

Grupo de campos018

Título

Num. Fatura

Descrição

Número da Fatura

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Não

Usado

Não

Browse

Não

Help de Campo

Número da fatura de hotelaria.

 

 

Campo

FO8_CLIFAT

Tipo

Caractere

Tamanho

6

Grupo de campos001

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente.

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Não

Usado

Não

Browse

Não

Help de Campo

Código do Cliente da Fatura.

 

 

Campo

FO8_LOJFAT

Tipo

Caractere

Tamanho

6

Grupo de campos002

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente.

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Não

Usado

Não

Browse

Não

Help de Campo

Loja do Cliente da Fatura.

 

 

Campo

FO9_SERIE

Tipo

Caractere

Tamanho

3

Grupo de campos094

Título

Serie da nota

Descrição

Série da nota

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Sim

Usado

Sim

Browse

Não

Help de Campo

Série da nota (RPS/Cupom) que está associada à fatura de hotel.

 

 

Campo

FO9_NUMDOC

Tipo

Caractere

Tamanho

6

Grupo de campos018

Título

Num. Doc.

Descrição

Número da nota

Picture

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Obrigatório

Sim

Usado

Sim

Browse

Não

Help de Campo

Número da nota que está associada à fatura de hotel.

 

 

Campo

FO9_DATA

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data Emissão

Descrição

Data de Emissão.

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI,Posicione("SL1",2,FWxFilial("SL1")+FO9->FO9_SERIE+FO9->FO9_NUMDOC,"L1_EMISNF"), "")

Obrigatório

Não

Usado

Sim

Browse

Não

Help de Campo

Data de emissão da nota associada à fatura de hotel.

 

 

Campo

FO9_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal2

Título

Valor

Descrição

Valor da nota.

Picture

@E 9,999,999,999,999.99

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI,Posicione("SL1",2,FWxFilial("SL1")+FO9->FO9_SERIE+FO9->FO9_NUMDOC,"L1_VLRTOT"), "")

Obrigatório

Não

Usado

Sim

Browse

Não

Help de Campo

Valor da nota associada à fatura.

 

 

Parâmetros

 

Descrição

MV_HTLNAFT

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

 

 

Estrutura de Menu


Módulo

 SigaFIN

Aba

Cadastro 

Tipo

Tópico

Descrição

Hotelaria

Países

*

 

Módulo

 SigaFIN

Aba

Cadastro 

Tipo

Item (do tópico hotelaria)

Descrição

Fatura de hotel

ProgramaFINA791

Países

*

ArquivosFO8FO9SE1
Palavras-ChaveHoteis,Hotelaria,Faturas,RPS,Cupons,Cupom,Receber,Financeiro

 


Casos de Uso

 

UC 001 - Inclusão de Comissão vinculada à um título- Integração

Objetivo: Incluir registro de comissão (tabela SE3) vinculado à um contas a receber.

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter MATI490, para habilitar o recebimento da mensagem única SalesCharge (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.).
  • Cadastro do de/para de empresa e filial utilizada na integração entre os sistemas Protheus e CMNet (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Emp Filial mensagem única).
  • Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC XXX);
  • Cadastro de Título a Receber integrado ao CMNet (UC XXX);
  • Cadastro de Vendedor integrado ao CMNet (UC XXX);

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de comissão vinculada à um movimento de contas a receber;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.)..

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi gravado com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das comissões)..

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única).

Fim do caso de uso

 

UC 002 - Inclusão de Comissão vinculada à Fatura de hotel - Integração

Objetivo: Incluir registro de comissão (tabela SE3) vinculado à uma Fatura de hotel.

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter MATI490, para habilitar o recebimento da mensagem única SalesCharge (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.).
  • Cadastro do de/para de empresa e filial utilizada na integração entre os sistemas Protheus e CMNet (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Emp Filial mensagem única).
  • Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC XXX);
  • Cadastro de Fatura de Hotel integrado ao CMNet (UC XXX);
  • Cadastro de Vendedor integrado ao CMNet (UC XXX);

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de comissão vinculada à uma fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi gravado com sucesso e se está vinculado a um título a receber (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única).

Fim do caso de uso

 

UC 003 - Alteração de Comissão - Integração

Objetivo: Alterar dados do registro de comissão já integrado.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de alteração de comissão;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se as alterações do registro foram gravadas com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

 

UC 004 - Alteração de Comissão Manualmente no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de alteração de dados do registro de comissão, já integrado, de forma manual no Protheus através da rotina de manutenção de comissões.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Manutenção de Comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

 1.1 Selecionar um registro de comissão que tenha sido gerado no CMNet e integrado ao Protheus;

1.2 Clicar em Alterar;

1.3 Deverá ser exibido um alerta informando que não será possível alterar esse registro, pois sua origem é externa ao sistema (integração).

Fim do caso de uso

 

UC 005 - Exclusão de Comissão - Integração

Objetivo: Excluir registro de comissão já integrado.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de exclusão de comissão;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões, com operação DELETE;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi excluído com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

 

UC 006 - Exclusão de Comissão Manualmente no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de exclusão de dados do registro de comissão, já integrado, de forma manual no Protheus através da rotina de manutenção de comissões.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Manutenção de Comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

1.1 Selecionar um registro de comissão que tenha sido gerado no CMNet e integrado ao Protheus;

1.2 Clicar em Excluir;

1.3 Deverá ser exibido um alerta informando que não será possível excluir esse registro, pois sua origem é externa ao sistema (integração).

Fim do caso de uso

 

UC 007 - Recálculo de Comissão no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de recálculo dos registros de comissão, já integrados, através da rotina de recálculo de comissões do Protheus.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Recálculo de Comissões (SigaFIN > Miscelanea > Recalculos > Recálculo de Comissão);

1.1 Configurar os parâmetros da rotina com dados coerentes aos registros de comissão que foram integrados;

1.2 Executar o processo de recálculo;

1.3 Validar se não houve nenhuma alteração nos dados das comissões integradas, através da rotina de manutenção de comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.