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Integração Contábil CMNET x SIGAGPE

Deck of Cards
idprincipal
Card
idcaracteristicas_requisito
labelCaracterísticas do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Recursos Humanos

Módulo:

SIGAGPE

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEM114

Integração Contábil - Protheus GPE x Sistemas Externos

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

GPEM110

Contabilização da Folha

Cadastros Iniciais:

SRA - Cadastro de Funcionários

SRC - Movimento Mensal

SRV - Cadastro de Verbas

CT5 - Lançamento Padrão

RHQ - Base de Rateio

CT1 - Cadastro Plano de Contas

CTD - Cadastro Itens Contábeis

CTT - Cadastro Centro de Custo

Parâmetro(s):

MV_RHCONEX

MV_ERPCM

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 DRHPONTP-25

Tabelas Utilizadas:

CT2 - Lançamento Contábil

SRZ - Resumo da Folha

Card
idobjetivo
labelObjetivo

Gerar arquivo texto com lançamentos contábeis do GPE a fim de serem importados pela rotina de Importação de Lançamentos do Contábil CMNET.

Após realizar a Contabilização da Folha/Provisão no SIGAGPE, possuindo as configurações de integração CMNET ativas, é possível gerar os arquivos dos lançamentos contábeis para serem importados pelo sistema CMNET.

Card
idconfiguracoes
labelConfigurações

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

    MV_ERPCM

    Tipo:

    Lógico

    Cont. Por.:

    .T.

    Descrição:

    Indica se ha integração com BackOffice CMNET.



  2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

    MV_RHCONEX

    Tipo:

    Lógico

    Cont. Por.:

    .T.

    Descrição:

     Indica se a rotina de Fechamento Contábil será processada em Sistema Externo.
Card
idprocedimento_utilizacao
labelProcedimento para Utilização

Para realizar a contabilização da Folha no Protheus e exportação dos lançamentos em arquivo texto, siga os seguintes passos:

  1. Acesse a rotina através do menu SigaGPE > Miscelânea > Fechamentos > Contabilização
  2. Clique em Parâmetros e selecione as opções conforme desejado.
  3. Confira as informações e clique em OK.
  4. Uma nova janela será aberta requisitando o período da Folha a ser contabilizado.
  5. Digite o mês e ano do período e clique em OK.
  6. Ao retornar à tela inicial da rotina de contabilização, clique em OK.
  7. O aviso “Confirma configuração dos parâmetros?” será exibido. Confirme.
    • Caso o período escolhido para contabilização já tenha sido contabilizado pelo sistema um novo aviso será emitido:
    • “Este período já foi contabilizado. Deseja continuar?”
    • Confirme ou não o processamento da rotina.
  8. Aguarde o processamento.
  9. Uma nova tela será aberta exibindo os valores contabilizados, cada um com seu tipo de operação (débito/crédito).
  10. Na parte inferior é exibido o saldo de valores.
  11. Confira os dados e faça alterações conforme necessidade.
  12. Ao finalizar a conferência, clique em Salvar.
  13. Os dados serão gravados no sistema.
    • Caso haja mais de uma filial selecionada para contabilização, será realizado o processamento destas (repetir os passos 8 a 13).
  14. Após o processamento de todas filiais selecionadas, uma nova tela será exibida para geração do arquivo texto.
  15. Escolha o diretório para geração do arquivo.
  16. Confira as informações e clique em Salvar.
  17. Ao fim do processamento, um aviso é emitido informando se o arquivo foi gerado com sucesso.
    • Será gerado 1 arquivo por filiail + 1 arquivo de Log de processamento.
    • Os arquivos serão gravados no diretório indicado.
  18. Clique em Confirmar.
  19. Para sair da rotina clique em Cancelar.
Card
idvalidacoes
labelValidações
  • Validação 01: Caso não seja informado o diretório destino do arquivo, é emitido alerta.

 

  • Validação 02: para o correto preenchimento do Tipo de Lançamento. São aceitos apenas os tipos:
    • Crédito;
    • Débito;
    • Partida Dobrada.
    • Os tipos são configurados em SigaGPE > Atualizações > Cadastrados > Lançamento Padrão
Card
idarquivos_gerados
labelArquivos Gerados

Arquivo de Lançamentos Contábeis

Para cada filial processada é gerado 1 arquivo de lançamentos contábeis.

O nome do arquivo segue a seguinte estrutura: contabFOL_201702_T1D MG 01_152319

  • contabFol - indica que o arquivo é da Contabilização da Folha
  • 201702 - indica competência contabilizada (informação é montada a partir da Data da Contabilização)
  • T1D MG 01 - indica Grupo Empresa + Filial dos lançamentos contábeis.
  • 152319 - indica hora do processamento (Hora+Minuto+Segundo)

O arquivo segue o leiaute definido para integração CMNET.

Arquivo de Log de Processamento

Para cada processamento, é gerado um arquivo Log.

A nomenclatura do arquivo segue a seguinte estrutura: contabFOL_Log_20170412_152319

  • contabFOL - indica que o arquivo é da Contabilização da Folha
  • Log - indica este é o arquivo de log.
  • 20170412 - data do processamento
  • 152319 - hora do processamento (Hora+Minuto+Segundo)

Conteúdo do arquivo:

Bloco de código
titleExemplo de arquivo gerado com sucesso
Empresa/Filial: T1/D MG 01 
Número do Documento no Protheus: 000008
Valor a Débito: 127497.08
Valor a Crédito: 48477.25
Balanço: Saldo de 79019.83 a Debito.
Arquivo(s) gerado(s) com sucesso!
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Bloco de código
titleExemplo de arquivo com mensagem de erro.
Empresa/Filial: T1/M PR 01 
Número do Documento no Protheus: 000002
Valor a Débito: 3000
Valor a Crédito: 240
Balanço: Execução interrompida.
Erro na linha: 003(CT2_LINHA)
Lançamento Padrão: C01
Mensagem: Tipo de Lançamento Inválido - Configure o lançamento como 1-Debito; 2-Credito; ou 3-Partida Dobrada. 
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