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Chave

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...

Nombre Campo

Campo

Llenar con

Filial

D1_FILIAL

xFilial('SD1')

Num . Docto.

D1_DOC

 

Serie Docto.

D1_SERIE

 

Proveedor

D1_FORNECE

RSE_PROV

Tienda

D1_LOJA

RSE_TDA

Fch Emisión

D1_EMISSAO

RSE_EMISIO

Fch de Captura

D1_DTDIGIT

dDataBase

Especie

D1_ESPECIE

"NF"

Tipo docto.

D1_TIPODOC

"10" si es factura de mercancía.

Tipo Factura

D1_TIPO

"N" si es factura de mercancía.

Form Propio

D1_FORMUL

"N"

Peso Neto

D1_PESO

RSE_PESOL

Num Item

D1_ITEM

RSF_ITEM

Codigo de Producto

D1_COD

RSF_PRODUC

Unidad de medida 1

D1_UM

RSF_UM

Cantidad

D1_QUANT

RSF_CANT

Precio unitario

D1_VUNIT

RSF_PRECIO

Importe

D1_TOTAL

RSF_TOTAL

Cód. de almacén (entrada)

D1_LOCAL

RSF_ALMACE

Orden de Compra

D1_PEDIDO

RSF_PEDIDO

Item de O.C.

D1_ITEMPC

RSF_ITEMPC

TES

D1_TES

RSF_TES

Cod Fiscal

D1_CF

F4_CF

Centro de costo

D1_CC

RSF_CC

Cuenta contable

D1_CONTA

RSF_CONTA

Item cuenta contable

D1_ITEMCTA

RSF_ITCTA

Clase valor Contable

D1_CLVL

RSF_CLVL

Valor Flete

D1_VALFRE

RSF_VALFRE

Valor Gastos

D1_DESPESA

RSF_DESPES

Valor Seguro

D1_SEGURO

RSF_SEGURO

Valor descuento

D1_VALDESC

RSF_VLDESC

Num. Pedimento

D1_NUMPEDPEDIM

RSC_NUMPED


En el caso de haber órdenes de compra relacionadas a la factura, por cada una se actualizara la cantidad clasificada (c7_qtdacla), restando la cantidad del ítem de la factura (RSF_cant).

...

Nombre Campo

Campo

Llenar con

Filial

D1_FILIAL

xFilial('SD1')

Num . Docto.

D1_DOC

 

Serie Docto.

D1_SERIE

 

Proveedor

D1_FORNECE

RSE_PROV

Tienda

D1_LOJA

RSE_TDA

Fch Emisión

D1_EMISSAO

RSE_EMISIO

Fch de Captura

D1_DTDIGIT

dDataBase

Especie

D1_ESPECIE

"NF"

Tipo docto.

D1_TIPODOC

"13" si es factura de gastos

Tipo Factura

D1_TIPO

"C" si es factura de gastos.

Form Propio

D1_FORMUL

D1_FORMUL

Peso Neto

D1_PESO

D1_PESO

Num Item

D1_ITEM

Inicializar con StrZero(0,TamSX3('D1_ITEM')[1]) ,y después incrementar soma1(cItem)

Código de Producto

D1_COD

D1_COD

Unidad de medida 1

D1_UM

D1_UM

Cantidad

D1_QUANT

0

Precio unitario

D1_VUNIT

RSI->RSI_GASTOS

Importe

D1_TOTAL

RSI_GASTOS

Cód. de almacén (entrada)

D1_LOCAL

Si es Extracción, RSM_ALMACE.
Si RSE_EXTFAC=='EF', entonces RSF_ALMACE.
Si ninguna de las anteriores D1_LOCAL

TES

D1_TES

RSF_TES

Cod Fiscal

D1_CF

F4_CF

Centro de costo

D1_CC

D1_CC

Cuenta contable

D1_CONTA

D1_CONTA

Item cuenta contable

D1_ITEMCTA

D1_ITEMCTA

Clase valor Contable

D1_CLVL

D1_CLVL

Docto. Original

D1_NFORI

RSI_FACT

Serie Original

D1_SERIORI

RSI_SERIE

Item Original

D1_ITEMORI

RSI_ITEM

Num Control Calidad

D1_NUMCQ

D1_NUMCQ

Num. Pedimento

D1_NUMPEDPEDIM

RSC_NUMPED

 

  1. Creará un movimiento interno por los incrementables

...

Nombre Campo

Campo

Llenar con

Filial

D1_FILIAL

xFilial('SD1')

Num. Docto.

D1_DOC

Contenido del parámetro MV_MXSECFI

Serie Docto.

D1_SERIE

""

Proveedor

D1_FORNECE

Código del proveedor del agente aduanal DB9_PROV

Tienda

D1_LOJA

DB9_TDA

Fch Emisión

D1_EMISSAO

RSC_FCHPGO

Fch de Captura

D1_DTDIGIT

dDataBase

Especie

D1_ESPECIE

"NF"

Tipo docto.

D1_TIPODOC

"10"

Tipo Factura

D1_TIPO

"N"

Form Propio

D1_FORMUL

"N"

Num Item

D1_ITEM

Inicializar con StrZero(0,TamSX3('D1_ITEM')[1]) ,y después incrementar soma1(cItem)

Código de Producto

D1_COD

RSA_CODPRD

Unidad de medida 1

D1_UM

B1_UM

Cantidad

D1_QUANT

1

Precio unitario

D1_VUNIT

RSL_IMPORT

Importe

D1_TOTAL

RSL_IMPORT

Cód. de almacén (entrada)

D1_LOCAL

B1_LOCPAD, ya que el tipo de TES no debe afectar stock

TES

D1_TES

Contenido del parámetro MV_MXTESIM

Cod Fiscal

D1_CF

F4_CF de acuerdo a la TES

Num. Pedimento

D1_NUMPEDPEDIM

RSC_NUMPED

Prorrateo de costos CIF

D1_CIFPROR

Sumatoria de RSG_VALADU, de los registros que son del pedimento, esto dividido entre el número total de ítems.

...


Mencionada en la sección de Reglas de Negocio

Release Notes


N/A


Diccionario de Datos
Nota: Las definiciones abajo pueden variar dependiendo las necesidades del desarrollo, solo es un predefinición de las mismas.

...

Tabla

Índice

SD3

D3_FILIAL+D3_NUMPED+D3_TIPODOC+D3_ESTORNO

SD1

D1_FILIAL+D1_NUMPED


Nuevos Campos

Campo

D1_NUMPEDPEDIM

Tipo

C

Tamaño

15

Decimal

0

Titulo

Num Pedimento

Descripción

Num Pedimento

Contexto

Visual/Real

Usado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Help

Numero de Pedimento

...

  1. Caso(s) de Pruebas Específico(s) del Proyecto

 

Caso de Pruebas

Generar documentos para un pedimento de tipo Deposito Fiscal (A4)

 

 

Finalidad de la Pruebas

Que genere facturas de entrada de la mercancía, de los gastos, movimientos internos para ajustes de costos, etc.
No debe generar factura de impuestos.

Estimativas

5min

Prueba del Programador

( x) Si ( ) No

Recomendaciones

Realizar la prueba con un pedimento que contenga incrementables, impuestos a nivel pedimento, fracciones arancelarias y al menos 2 facturas de mercancía y al menos 1 de gastos.

Pré-condiciones

El status del pedimento debe estar en color verde.
Configurar los parámetros: MV_MXDEPFI, Lista de claves de pedimento que son para Deposito Fiscal.
MV_MXEXTRA, Lista de claves de pedimento que son para Extracción de Depósito Fiscal.
MV_MXTESMI, Código de TES movimientos internos, generados para la factura de impuestos y los incrementables.
MV_MXSECFI, Consecutivo de facturas para Impuestos.
MV_MXSECMI, Consecutivo de documentos de movtos internos.
MV_MXCPFI, Carácter, Código de condición de pago para la Factura de Impuestos de Importación.
MV_MXTESIM, Código de TES para la factura de impuestos de importación.
Configurar el impuesto del IVA para la generación de la factura de impuestos.
Configurar la TES de importaciones.

Póst-condiciones

N/A

Cómo verificar los resultados

Consulte en la opción de Movimientos->Facturas de Entrada que las facturas se hayan generado con la información correcta. Consulte en SIGAEST los movimientos internos y consulte el Kardex para observar cómo fue afectado el costo de la mercancía.

Procedimientos

Resultados Esperados

Ingrese a la opción Informes->Actualizaciones->importaciones->Pedimentos

Visualizara el browse de los pedimentos.

Seleccione el pedimento que procesará

 

Seleccione en la opción Generar Documentos

Preguntara ¿si desea generar los documentos?, confirme, y visualizara una barra de avance mencionando los documentos que está procesando.

 

Al finalizar el proceso, si este tuvo éxito, cambiara el status del pedimento a color rojo.

...