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  • Como proceder quando as notas fiscais de medicamento forem emitidas sem valor de repasse, na rotina 1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico?

Versões comparadas

Chave

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1)     Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 19.00.08Dados ;

2)     Selecione a aba Criação/Alteração de Procedures/Functions e marque a opção Procedure Faturamento;

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4)     Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, a partir da versão 20.06.01, e  e marque a opção Sim do parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas.

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