Home

Linha Microsiga Protheus

Páginas filhas
  • Controle de Cheques Emitidos -- 116133

Boletim Técnico: Controle de Cheques Emitidos
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementado o uso do Controle de Cheques (FINA096) na Movimentação Bancária (FINA100). É possível selecionar automaticamente os cheques pelo sistema por meio do talonário previamente cadastrado e a seleção manual dos cheques de terceiros para pagamentos, e cheques com situação em carteira para realização de recebimentos.Para cheques emitidos:•	Cadastro do banco, agencia e conta;•	Cadastro do talonário de cheques para os respectivos bancos;•	Pagamento por meio de cheques próprios na rotina de movimentação financeira; •	Pagamento por meio de terceiros na rotina de movimentação financeira;Para cheques recebidos:•	Cadastro do banco, agencia e conta;•	Recebimento por meio de cheques com status em carteira na rotina de movimentação financeira; 
ID do Chamado
TDOFRQ
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Argentina
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    FINA087A – Cobranças Diversas (Recibo); FINA088 – Cancelamento do Recibo; FINA089 – Baixa de Cheques e Transferencias; FINA095 – Controle de Cheques Emitidos; FINA380 – Reconciliação Bancaria
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - U_UPDFIN
    Procedimentos para Implementação

    Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).

    b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

     

     

    ic_atencao.jpg

     

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

     

    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

     

                              i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                            ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                           iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

                           iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                             v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

                           vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

                          vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

     

    1.          Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

    ic_importante.jpg

    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/01/2012.

    2.          Clique em OK para continuar.

    3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    4.          Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    7.          Clique em OK para encerrar o processamento.

    Descrição de Ajustes

    1.        Criação e alteração no arquivo SX3 – Campos:

    ·         Tabela SA6 – Cadastro de Bancos - Alteração

    Campo

    A6_TALAO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Talonário    

    Descrição

    Numero do Talonário

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero do talonário de cheques

     

     

    Campo

    A6_IBAN

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    22

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    C.B.U   

    Descrição

    Código do C.B.U

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código bancário universal.

    ·         Tabela SE5 – Movimentação Bancária - Alteração

    Campo

    E5_BCOCHQ 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Banco Cheq.    

    Descrição

    Banco do Cheque

    Validação

    fA100BcoChq()

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

     

    Campo

    E5_AGECHQ 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ag. Cheque    

    Descrição

    Agencia do Cheque

    Validação

    fA100AgeChq()

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

     

    Campo

    E5_CTACHQ 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Conta Cheque    

    Descrição

    Conta do Cheque

    Validação

    Fa100CtaChq()

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    ·         Tabela SFE – Cheques – Alteração:

    Campo

    FE_ENDOSSA 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Título

    Endossado    

    Descrição

    Endossado

    Validação

    Pertence(“12”)

    Opções

    1=Sim;2=Não

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Identifica se cheque é endossado ou não.

     

    Campo

    FE_REFTIP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Refer.    

    Descrição

    Tipo de Referencia

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Tipo de Referencia.

     

    Campo

    FE_DATAPAG

    Tipo

    Date

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    99/99/99

    Título

    Data Pagto

    Descrição

    Data de Pagamento

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data de pagamento do cheque.

     

    Campo

    FE_SUBSCHE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Título

    Subs. Cheque   

    Descrição

    Substituído pelo Cheque

    Validação

    ExistChav(“SEF”)

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero do cheque substituído no caso de devolução.

     

    Campo

    FE_RECONC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Título

    Reconc.    

    Descrição

    Reconciliado

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Identificador de conciliado

     

    Campo

    FE_STATUS

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Status    

    Descrição

    Status do Cheque

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Situação financeira do cheque

     

    Campo

    FE_TALAO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Talonário    

    Descrição

    Num. do Talonário Cheque

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero do talonário do cheque

     

    Campo

    FE_DTDEVCH

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Data Dev. CH    

    Descrição

    Data de Devolucao CH Terc

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data de devolução do cheque de terceiros

    ·         Tabela SEL – Recibo de Cobrança – Alteração:

    Campo

    EL_ENDOSSA 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Título

    Endossado    

    Descrição

    Endossado

    Validação

    Pertence(“12”)

    Opções

    1=Sim;2=Não

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Define se o cheque de terceiro é endossado.

    ·         Tabela FRE – Talonário de Cheques – Inclusão:

    Campo

    FRE_FILIAL 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Filial    

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

     

    Campo

    FRE_BANCO 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Banco    

    Descrição

    Código do Banco

    Validação

    ExistChav(“SA6”)

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Código do Banco

     

    Campo

    FRE_AGENCI 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Agencia    

    Descrição

    Código da Agencia Bancaria

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Código da Agencia Bancaria

     

    Campo

    FRE_CONTA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Conta    

    Descrição

    Numero da Conta Bancaria

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Número da conta bancaria

     

    Campo

    FRE_TIPO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo    

    Descrição

    Tipo do Talonário

    Opções

    1=Cheque Comum;2=Cheque Eletrônico;3=Cheque Diferido

    Validação

    Pertence(“123”)

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Tipo do talonário de cheques

     

    Campo

    FRE_TALAO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Talonário    

    Descrição

    Numero do Talonário

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Numero do talonário de cheques

     

    Campo

    FRE_SEQINI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    1º. Cheque    

    Descrição

    Nro Seq. do 1º Cheque

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Numero do primeiro cheque do talonário.

     

    Campo

    FRE_SEQFIM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ultimo Cheq.   

    Descrição

    Nro Seq. Ultimo Cheque

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Numero do ultimo cheque do talonário.

     

    Campo

    FRE_QTDCHE

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @E 999

    Título

    Qtde Cheques   

    Descrição

    Quantidade de Cheques

    Validação

    Positivo()

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Quantidade de cheques no talonário.

     

    Campo

    FRE_DATA

    Tipo

    Date

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @E 999

    Título

    Dt. Emissão   

    Descrição

    Data de Emissão

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Data de emissão ou geração do talonário de cheques.

     

    Campo

    FRE_STATUS

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    !

    Título

    Situação   

    Descrição

    Situação

    Opções

    1=Bloqueado;2=Desbloqueado

    Validação

    Pertence(“12”)

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Status de situação do talonário.

     

    Campo

    FRE_OBSERV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    40

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Observação   

    Descrição

    Observação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Digitação de informações complementares.

     

    Campo

    FRE_PREFIX

    Tipo

    Prefixo

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Prefixo   

    Descrição

    Prefixo do Cheque

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código do prefixo do cheque.

    ·         Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução – Inclusão:

    Campo

    FRF_FILIAL 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Filial   

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Filial do sistema

     

    Campo

    FRF_BANCO 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Banco   

    Descrição

    Código do Banco

    Validação

    ExistChav(“SA6”)

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código do Banco

     

    Campo

    FRF_AGENCI 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Agencia

    Descrição

    Cod. Agencia Bancaria

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da Agencia Bancaria

     

    Campo

    FRF_CONTA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Conta   

    Descrição

    Nro Conta Bancaria

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero da Conta Bancaria

     

    Campo

    FRF_NUM 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cheque   

    Descrição

    Numero do Cheque

    Validação

    ExistChav(“SEF”)

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero do cheque

     

    Campo

    FRF_CART 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    !

    Título

    Carteira   

    Descrição

    Carteira

    Opções

    P=Pagar;R=Receber

    Validação

    Pertence(“RP”)

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Define carteira a Pagar ou Receber.

     

    Campo

    FRF_DATPAG 

    Tipo

    Data

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    !

    Título

    Dt Pagamento  

    Descrição

    Data do Pagamento

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data do pagamento.

     

    Campo

    FRF_DATDEV 

    Tipo

    Data

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    !

    Título

    Dt Devolução   

    Descrição

    Data da Devolução

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data da devolução do cheque.

     

    Campo

    FRF_MOTIVO 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cod. Motivo

    Descrição

    Cod. Motivo da Devolução

    Validação

    Fa095Motivo()

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código do motivo da devolução do cheque

     

    Campo

    FRF_DESCRI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    60

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Desc. Motivo

    Descrição

    Desc. Motivo da Devolução

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Descrição do motivo da devolução do cheque

     

    Campo

    FRF_SEQ 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Título

    Sequencia

    Descrição

    Sequencia

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Sequencia de geração do histório

     

    Campo

    FRF_PREFIX 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Prefixo

    Descrição

    Prefixo do Título

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Prefixo do título ou cheque.

    ·         Tabela FRG – Títulos Protestados – Inclusão:

    Campo

    FRG_FILIAL 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Filial do Sistema

     

    Campo

    FRG_FORNEC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cartório

    Descrição

    Código do Cartório

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Filial do Sistema

     

    Campo

    FRG_LOJA 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Loja

    Descrição

    Loja do Cartório

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Loja do cartório

     

    Campo

    FRG_CONTRA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Contrato

    Descrição

    Código do Contrato

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Filial do Sistema

     

    Campo

    FRG_LOTE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Título

    Lote

    Descrição

    Numero do Lote

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero do lote de cheques

     

    Campo

    FRG_QUANT

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Título

    Quant.

    Descrição

    Quantidade de Cheques

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Quantidade de cheques no lote.

     

    Campo

    FRG_INIVIG

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Vig. Inicio

    Descrição

    Vigência Inicio

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data de vigência inicial

     

    Campo

    FRG_ITEM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Item

    Descrição

    Item do Lote

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Item do lote de cheques

     

    Campo

    FRG_PREFIX

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Título

    Prefixo

    Descrição

    Prefixo do Título

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Prefixo do cheque

     

    Campo

    FRG_NUM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Numero

    Descrição

    Numero do Título

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero do título ou cheque.

     

    Campo

    FRG_PARCELA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Parcela

    Descrição

    Código da Parcela

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da parcela

     

    Campo

    FRG_TIPO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Título

    Tipo

    Descrição

    Tipo do Título

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Tipo do título ou cheque

     

    Campo

    FRG_CLIENT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Título

    Cliente

    Descrição

    Código do Cliente

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código do cliente

     

    Campo

    FRG_LOJCLI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Loja

    Descrição

    Loja do Cliente

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da loja do cliente.

     

    Campo

    FRG_BANCO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Banco

    Descrição

    Código do Banco

    Validação

    ExistChav(“SA6”)

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código do Banco

     

    Campo

    FRG_AGENCI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Título

    Agencia

    Descrição

    Código da Agencia

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da Agencia

     

    Campo

    FRG_CONTA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Conta

    Descrição

    Conta Bancaria

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da conta bancaria.

     

    Campo

    FRG_MOEDA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Título

    Moeda

    Descrição

    Código da Moeda

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da moeda do título ou cheque.

     

    Campo

    FRG_TXMOED

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    6

    Decimal

    3

    Formato

    @E 999.99

    Título

    Tx Moeda

    Descrição

    Taxa da Moeda

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Cotação da taxa da moeda.

     

    Campo

    FRG_VALOR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    12

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Valor

    Descrição

    Valor do Título

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Valor do título ou cheque.

     

    Campo

    FRG_MULTA

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    12

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Multa

    Descrição

    Valor da Multa

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Valor da multa.

     

    Campo

    FRG_JUROS

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    12

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Juros

    Descrição

    Valor dos Juros

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Valor dos juros.

     

    Campo

    FRG_VLTAXA

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    12

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Taxa de Protesto

    Descrição

    Taxa de Protesto

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Valor da taxa de protesto.

     

    Campo

    FRG_TOTAL

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    12

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Valor Total

    Descrição

    Valor Total

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Valor Total.

     

    Campo

    FRG_VENCTO

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Vencto

    Descrição

    Data de Vencimento

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data de vencimento

     

    Campo

    FRG_DATPAG

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Pagamento

    Descrição

    Data do Pagamento

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data do pagamento

     

    Campo

    FRG_STATUS

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Título

    Status

    Descrição

    Status do Protesto

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Identicador de status do protesto

     

    Campo

    FRG_FINVIG

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @ 99/99/99

    Título

    Vig. Final

    Descrição

    Data Vigência Final

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Valor da multa.

     

    Campo

    FRG_TITULO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Titulo

    Descrição

    Numero do Título

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Numero do Título.

     

    2.     Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabela:

    ·       Tabela FRE – Talonário de Cheques:

    Chave

    FRE

    Nome

    Talonário de Cheques

    Modo

    Compartilhado

     

    ·       Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução:

    Chave

    FRF

    Nome

    Hist. Compensação e Devolução

    Modo

    Compartilhado

     

    ·       Tabela FRG – Títulos Protestados:

    Chave

    FRG

    Nome

    Títulos Protestados

    Modo

    Compartilhado

     

    3.     Criação  de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice

    SE1

    Ordem

    1

    Chave

    E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGECHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUM

    Descrição

    Portador + Agencia + Conta + Banco do Cheque + Agencia do Cheque + Conta do Cheque e Prefixo  + Item

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FRE

    Ordem

    1

    Chave

    FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TIPO+FRE_TALAO

    Descrição

    Banco + Agencia + Conta + Tipo + Num. Talão

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FRE

    Ordem

    2

    Chave

    FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_PREFIX+FRE_SEQIN

    Descrição

    Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Sequencia

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FRE

    Ordem

    3

    Chave

    FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TALAO

    Descrição

    Banco + Agencia + Conta + Talonario

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FRF

    Ordem

    1

    Chave

    FRF_FILIAL+FRF_BANCO+FRF_AGENCI+FRF_CONTA+FRF_PREFIX+FRF_NUM+FRF_MOTIVO+FRF_SEQ

    Descrição

    Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Numero + Motivo + Sequencia

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FRF

    Ordem

    1

    Chave

    FRG_FILIAL+FRG_FORNEC+FRG_LOJA+FRG_CONTRA+FRG_LOTE+FRG_ITEM

    Descrição

    Cartorio + Loja + Contrato + Lote + Item

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FRF

    Ordem

    2

    Chave

    FRG_FILIAL+FRG_PREFIX+FRG_NUM+FRG_PARCEL+FRG_TIPO

    Descrição

    Prfeixo + Numero + Parcela + Tipo

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FRF

    Ordem

    3

    Chave

    FRG_FILIAL+FRG_NUM

    Descrição

    Prfeixo + Numero

    Proprietário

    S

     

    ic_importante.jpg

    O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

    Procedimentos para Configuração

    1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

    Menu

    Atualizações

    Submenu

    Contas a Pagar

    Nome da Rotina

    Controle de Cheques

    Programa

    FINA095

    Módulo

    SIGAFIN

    Tipo

    Função Protheus

    Tabelas

    SA1|SA2|SE1|SE2|SE5|SEF|FRE|FRF

    Procedimentos para Utilização

    Pré-requisito

     

    Para esta funcionalidade é necessário ter cadastrado no Financeiro (SIGAFIN) cheques a receber no Mov. Bancário (FINA100) ou em

    Ordem de Pagamento  (FINA85A).

     

    1.        No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Controle de Cheque (FINA096).

    O Sistema apresenta o status dos cheques a receber.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    SA1 – Clientes

    SA2 – Fornecedores

    SE2 – Contas a Pagar

    SE1 – Contas a Receber

    SE5 – Movimentação Bancária

    FRE – Talonário

    FRF – Histórico de Cheque

    Observações

    • Sem rótulos