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Preencha os seguintes campos:

  • Código
    Digite o código do tipo de desembolso. Não esqueça de considerar a máscara definida nos parâmetros do sistema.
  • Descrição
    Digite a descrição do tipo de desembolso.
  • Botões Analítico e Sintético
    Indique o tipo do desembolso. Se o código cadastrado não ocupar, totalmente, a estrutura de máscara definida no parâmetro, o sistema sugerirá sintético. Se o código ocupar, totalmente, o espaço definido para a máscara no parâmetro, o sistema sugerirá analítico.
    Você poderá alterar esta definição automática de analítico e sintético, porém isto não é aconselhável. Trabalhar com tipos de desembolso analíticos, em níveis diferentes, pode confundir os usuários.
  • Obriga Indicação de Compromisso Orçamentário
    Este campo só estará disponível, se estiver definido no parâmetro do sistema GlobalCM, que o sistema está integrado com Orçamento. Caso contrário, este campo permanecerá inacessível.
    Quando houver integração com o Orçamento, indique se será obrigatória a indicação de compromisso orçamentário para o tipo de desembolso que você está cadastrando. Ao selecionar este campo, o tipo de desembolso irá gerar reserva e compromisso.
    Para obter maiores informações sobre compromissos orçamentários, consulte a ajuda on-line do sistema Planejamento e Orçamento.
  • Calcula Imposto para Documento Associado
    Selecione este campo, para que o sistema calcule os impostos associados ao fornecedor, para este tipo de desembolso, no momento do lançamento do documento.
    Atenção: Apenas para os tipos de desembolso que estiverem marcados, o sistema calculará os impostos. Além do tipo de desembolso estar selecionado, o fornecedor precisará estar associado ao imposto, para que este cálculo seja realizado automaticamente.
    Para obter maiores informações, consulte o subitem Cadastros – Impostos com Tabela de Retenção .
  • Corresponde a um Tipo de Desembolso Operacional
    Marque este campo, para que o tipo de desembolso seja considerado como operacional. Esta informação será utilizada nos relatórios: Orçado x Previsto, Orçado x Realizado e Orçado x Realizado por Centro de Responsabilidade, no sistema Controle Financeiro.
  • Ativo
    Marque este campo para tornar ativo o tipo de desembolso indicado.
  • Não permitir lançamento pelo Contas a Pagar
    Marque este campo para que não possam ser realizados lançamentos para este tipo de desembolso, por meio do sistema de Contas a Pagar.
  • Tipo de Avaliação
    Informe o tipo de avaliação que será utilizado no SCQ - Sistema de Controle de Qualidade, quando o documento for associado a este tipo de desembolso.
    Os tipos de avaliação são cadastrados no SCQ e cada um pode conter vários quesitos. Neste campo, indique o tipo de avaliação (conjunto de quesitos) que deverá ser utilizado, para avaliar os lançamentos feitos neste tipo de desembolso.
    Para obter maiores informações, consulte a ajuda on-line do SCQ.